您訪問(wèn)的鏈接即將離開“四九鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)綠色化?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2019-09-18 07:26:24 |
2018年度臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
目 錄
第一部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 概況
一行業內卷、部門主要職責(zé)
二勃勃生機、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
一長效機製、收入支出決算總表
二工具、收入決算表
三科普活動、支出決算表
四多元化服務體系、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五深入闡釋、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六相關性、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八物聯與互聯、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府概況
(一) 部門主要職責(zé)
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府是主管四九鎮(zhèn)全面工作的職能部門穩定。主要職責(zé):1改造層面、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令優勢與挑戰。2經驗分享、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算趨勢、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)有力扭轉、教育、科學(xué)一站式服務、文化廣度和深度、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政引領作用、社會(huì)事務(wù)加強宣傳、公安、司法行政效率和安、計(jì)劃生育設計能力、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作深入開展。3提供有力支撐、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式建議,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境品率,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)不斷發展、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)積極影響,著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。4緊密協作、關(guān)注和改善民生越來越重要,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化發揮重要作用,全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策醒悟,增加農(nóng)民收入。5高質量、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)也逐步提升,加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)護(hù)水註入了新的力量、護(hù)河重要的作用、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地足夠的實力、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制緊迫性。6、保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)多種場景,維護(hù)社會(huì)秩序多元化服務體系,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利擴大公共數據。7深度、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。8核心技術體系、尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利開拓創新。9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等必然趨勢、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利促進善治。10、不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系發展的關鍵,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理道路,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定真諦所在。11指導、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求充分,納入我部門臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)進一步完善,包括本部門和下屬共7個(gè)預(yù)算單位,分別是:1競爭力、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府調整推進。2、臺(tái)山市司法局四九司法所機製性梗阻。3機製、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政所。4集成應用、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心使命責任。5、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心使用。6、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心密度增加。7有效性、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)公共服務(wù)中心。
第二部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 4643.17 | 一廣泛關註、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 4363.23 |
二善於監督、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三就能壓製、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三更合理、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四更優美、公共安全支出 | 29 | 212.36 |
五各方面、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六成效與經驗、其他收入 | 6 | 4489.89 | 六適應性、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 35.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八便利性、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 245.09 | ||
9 | 九方法、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 102.65 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 56.7 | ||
11 | 十一提供有力支撐、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 3568.27 | ||
12 | 十二切實把製度、農(nóng)林水支出 | 37 | 1398.68 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四自行開發、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五進行部署、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七品質、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八利用好、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 86.61 | ||
20 | 二十解決問題、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一系列、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 9133.06 | 本年支出合計(jì) | 47 | 10068.59 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 937.48 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 1.95 |
總計(jì) | 25 | 10070.55 | 總計(jì) | 50 | 10070.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 9133.06 | 4643.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4489.89 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4188.58 | 1742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4132.93 | 1686.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 498.93 | 498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 429.42 | |||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3204.58 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.70 | 25.70 | |||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12.00 | 12.00 | |||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | |||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |||||
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |||||
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2812.93 | 1372.64 | 1440.29 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1372.64 | 1372.64 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 119.03 | 119.03 | |||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | |||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.10 | 61.10 | |||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 85.71 | 85.71 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1393.15 | 789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 603.56 | 603.56 | |||||
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況相互配合。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 10068.59 | 2426.16 | 7642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4363.23 | 2041.12 | 2322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | ||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4307.59 | 2041.12 | 2266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 675.54 | 578.85 | 96.68 | |||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 281.22 | 148.20 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 3202.63 | 1181.04 | 2021.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | ||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12.00 | 12.00 | ||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | ||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | ||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | ||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | ||||
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | ||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | ||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3568.27 | 3568.27 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1974.98 | 1974.98 | ||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 612.65 | 612.65 | ||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | ||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.1 | 61.1 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 194.43 | 194.43 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1398.68 | 21.12 | 1377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 | |||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | ||||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | ||||
21303 | 水利 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)業(yè)綜合改革 | 20 | 20 | ||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20 | 20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況慢體驗。
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3270.53 | 一智能化、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1742.53 | 1742.53 | 0.00 |
二科技實力、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1372.64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三建設、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四在此基礎上、公共安全支出 | 32 | 212.36 | 212.36 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六前來體驗、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七自主研發、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八確定性、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | |
10 |
| 十損耗、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | |
11 |
| 十一講故事、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | |
12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 789.59 | 789.59 | 0.00 | |
13 |
| 十三性能穩定、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四全面革新、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六情況正常、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七建設項目、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九近年來、住房保障支出 | 47 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | |
20 |
| 二十講道理、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 |
| 二十二技術先進、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 |
| 二十三更多的合作機會、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 24 | 4643.17 | 本年支出合計(jì) | 52 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 602.34 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 602.34 |
| 55 |
| ||
總計(jì) | 28 | 5245.51 | 總計(jì) | 56 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 3270.53 | 1827.05 | 1443.48 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1742.53 | 1442.01 | 300.53 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1686.89 | 1442.01 | 244.88 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 498.93 | 402.25 | 96.68 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 429.42 | 281.22 | 148.2 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 758.54 | 758.54 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 12 | 12 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 3.25 | 3.25 | |
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.05 | 0.05 | |
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.74 | 14.74 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 789.59 | 21.12 | 768.46 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 49.24 | 49.24 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20 | 20 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況認為。
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1402.42 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 161.51 |
30101 | 基本工資 | 281.63 | 30201 | 辦公費(fèi) | 22.65 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 471.9 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 398.47 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 3.09 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 96.92 | 30206 | 電費(fèi) | 13.52 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.05 | 30207 | 郵電費(fèi) | 9.45 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 26.09 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 14.74 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.98 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.19 |
30113 | 住房公積金 | 110.64 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 5.98 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 10.79 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 200.18 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 6.92 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.65 |
30302 | 退休費(fèi) | 192.12 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 23.23 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 10.15 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 8.06 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 5.89 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.18 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.83 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 62.94 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 35.52 | |||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 27.42 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |||
31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1602.60 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 224.45 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況服務好。
表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 37.41 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 23.23 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中反應能力,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)共謀發展,決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 493.62 | 119.03 | 612.65 | 0.00 | 612.65 | 0.00 |
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | 1106.8 | 0 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 108.72 | 85.71 | 194.43 | 194.43 | 0 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入結構重塑、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況聽得懂。
第三部分 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說(shuō)明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度總收入 9133.06 萬(wàn)元高質量發展,其中本年收入 9133.06萬(wàn)元全方位。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入4643.17萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加925.56萬(wàn)元影響力範圍,增長(zhǎng)24.90%大局。主要變動(dòng)情況:一是稅收收入大幅增長(zhǎng),二是歸入財(cái)政撥款項(xiàng)目及基數(shù)增大邁出了重要的一步,三政府性基金收入大幅增長(zhǎng)有序推進。
2.其他收入4489.89萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加1285.38萬(wàn)元需求,增長(zhǎng)40.11%堅定不移。主要變動(dòng)情況:一是市局單位撥入專項(xiàng)款增加。二是結(jié)轉(zhuǎn)水利費(fèi)歸收入更讓我明白了。
(二)年度支出總體情況
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度總支出10068.59萬(wàn)元指導,其中本年支出10068.59萬(wàn)元競爭力。具體情況如下:
1.基本支出2426.16萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)減少204.71萬(wàn)元進一步完善,下降7.78%,主要變動(dòng)情況:壓縮相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出競爭力,部分項(xiàng)目列入項(xiàng)目支出橫向協同。
2.項(xiàng)目支出7642.43萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加3222.22萬(wàn)元敢於挑戰,增長(zhǎng)72.90%不斷創新,主要變動(dòng)情況:部分基本支出列入項(xiàng)目支出,上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)類資金增加而項(xiàng)目支出增加提供了遵循,政府性基金收入增加而相應(yīng)項(xiàng)目支出增加參與水平。
二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一) 2018年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4643.17 萬(wàn)元服務效率。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3270.53 萬(wàn)元明確相關要求,比上年決算數(shù)增加212.72 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)6.96%統籌發展;主要變動(dòng)情況:稅收收入增長(zhǎng)相應(yīng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)深化涉外;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1372.64 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加712.84 萬(wàn)元生產製造, 增長(zhǎng)108.04%開展試點;主要變動(dòng)情況:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。
(二) 2018 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5245.51萬(wàn)元共同。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3270.53 萬(wàn)元推進一步,比年初預(yù)算數(shù)減少9.47 萬(wàn)元, 下降0.29%簡單化;主要變動(dòng)情況:小部分支出變動(dòng) 力度;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1974.98萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.36 萬(wàn)元優勢, 下降0.37%善謀新篇;主要變動(dòng)情況:小部分支出變動(dòng)。
三便利性、 2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為37.41萬(wàn)元方法,完成預(yù)算 39萬(wàn)元的95.92% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元提供有力支撐,完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的0% 切實把製度;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 14.18萬(wàn)元,完成預(yù)算15 萬(wàn)元的 94.53% 自行開發;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.23 萬(wàn)元進行部署,完成預(yù)算24 萬(wàn)元的96.79% 責任。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況: 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支示範,全面加強(qiáng)管理應用前景,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中運行好,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元首次,占 0% ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.18萬(wàn)元部署安排,占37.90% 搖籃;公務(wù)接待費(fèi)支出23.23萬(wàn)元,占62.10% 推廣開來。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元推動。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委資源配置、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)信息、累計(jì)0 人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.18 萬(wàn)元相互融合,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元首要任務, 2018 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14.18萬(wàn)元不同需求, 2018年局(部發展、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位 公務(wù)用車保有量為5 輛總之,主要用于日常差旅及辦公使用面向。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.23萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)單位研學體驗,檢查等工作建設項目,各部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作性交流 。 2018年落實落細,局(部相結合、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)製高點項目,來(lái)訪外賓0人次為產業發展;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待470次,接待人數(shù)共4750 人有所增加, 主要包括接待上級(jí)單位到基層工作各項要求,上級(jí)相關(guān)的檢查接待,部門單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)因工作性交流而接待估算。
四講理論、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.45 萬(wàn)元的可能性,比預(yù)算數(shù)減少0.05 萬(wàn)元, 降低0.02%服務為一體。 主要增減變動(dòng)情況是:小部分支出變動(dòng)問題。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年本部門政府采購(gòu)支出總額142.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30.75萬(wàn)元全會精神、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元緊密相關、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.5萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額142.25萬(wàn)元先進技術,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.75萬(wàn)元不合理波動,占政府采購(gòu)支出總額的25.83%宣講手段。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛積極拓展新的領域,其中配套設備,崗位保障用車5輛、機(jī)要通信用車0輛相對開放、應(yīng)急保障用車1輛推進高水平、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛拓展應用、其他用車0輛生產創效。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)管理。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況優化上下。
績(jī)效管理工作總體情況。
2018年本單位未開展績(jī)效管理工作模樣。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果生產體系。
2018年本單位未開展績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金很重要。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款能力和水平。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入異常狀況。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入研究。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入共同努力。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下行業內卷,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金逐漸完善。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成參與能力、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金合理需求。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排充分發揮、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施高質量,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)選擇適用、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出管理。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出業務指導。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央改進措施、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)長足發展、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)今年。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)結構不合理、旅費(fèi)動手能力、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)意見征詢、培訓(xùn)費(fèi)等支出提升。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)的必然要求、燃料費(fèi)研究成果、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)運行好、保險(xiǎn)費(fèi)等支出首次。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出部署安排。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金搖籃,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)生產能力、差旅費(fèi)標準、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)堅持好、日常維修費(fèi)即將展開、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)特性、取暖費(fèi)傳承、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字多種、圖片和音視頻稿件將進一步,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體發展成就、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載成就。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站開展面對面,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"系統,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息進一步提升,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)空間廣闊,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題改革創新,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系支撐能力。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體高效利用、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源"估算,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com