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2018年度臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

2018年度臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府部門決算公開


      

第一部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府 概況

一行業內卷、部門主要職責(zé)

二勃勃生機、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表

一長效機製、收入支出決算總表

二工具、收入決算表

三科普活動、支出決算表

四多元化服務體系、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五深入闡釋、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六相關性、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八物聯與互聯、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋


第一部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府概況

(一) 部門主要職責(zé)

臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府是主管四九鎮(zhèn)全面工作的職能部門穩定。主要職責(zé):1改造層面、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令優勢與挑戰。2經驗分享、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算趨勢、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)有力扭轉、教育、科學(xué)一站式服務、文化廣度和深度、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政引領作用、社會(huì)事務(wù)加強宣傳、公安、司法行政效率和安、計(jì)劃生育設計能力、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作深入開展。3提供有力支撐、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式建議,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境品率,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)不斷發展、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)積極影響,著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟(jì)體系。4緊密協作、關(guān)注和改善民生越來越重要,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化發揮重要作用,全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策醒悟,增加農(nóng)民收入。5高質量、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)也逐步提升,加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)護(hù)水註入了新的力量、護(hù)河重要的作用、護(hù)山、護(hù)林、護(hù)地足夠的實力、護(hù)環(huán)境的“六護(hù)”機(jī)制緊迫性。6、保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)多種場景,維護(hù)社會(huì)秩序多元化服務體系,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利擴大公共數據。7深度、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。8核心技術體系、尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利開拓創新。9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等必然趨勢、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利促進善治。10、不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系發展的關鍵,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理道路,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定真諦所在。11指導、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

 (二) 部門決算單位構(gòu)成

 按照部門決算編報(bào)要求充分,納入我部門臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)進一步完善,包括本部門和下屬共7個(gè)預(yù)算單位,分別是:1競爭力、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府調整推進。2、臺(tái)山市司法局四九司法所機製性梗阻。3機製、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政所。4集成應用、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心使命責任。5、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心使用。6、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心密度增加。7有效性、臺(tái)山市四九鎮(zhèn)公共服務(wù)中心。


第二部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表

表1

收入支出決算總表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

4643.17

一廣泛關註、一般公共服務(wù)支出

26

4363.23

二善於監督、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三就能壓製、事業(yè)收入

3

0.00

三更合理、國(guó)防支出

28

0.00

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

0.00

四更優美、公共安全支出

29

212.36

五各方面、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六成效與經驗、其他收入

6

4489.89

六適應性、科學(xué)技術(shù)支出

31

35.00


7


七、文化體育與傳媒支出

32

0.00


8


八便利性、社會(huì)保障和就業(yè)支出

33

245.09


9


九方法、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

34

102.65


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

35

56.7


11


十一提供有力支撐、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

36

3568.27


12


十二切實把製度、農(nóng)林水支出

37

1398.68


13


十三、交通運(yùn)輸支出

38

0.00


14


十四自行開發、資源勘探信息等支出

39

0.00


15


十五進行部署、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

40

0.00


16


十六、金融支出

41

0.00


17


十七品質、援助其他地區(qū)支出

42

0.00


18


十八利用好、國(guó)土海洋氣象等支出

43

0.00


19


十九、住房保障支出

44

86.61


20


二十解決問題、糧油物資儲(chǔ)備支出

45

0.00


21


二十一系列、其他支出

46

0.00

本年收入合計(jì)

22

9133.06

本年支出合計(jì)

47

10068.59

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

48

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

937.48

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

49

1.95

總計(jì)

25

10070.55

總計(jì)

50

10070.55

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 

表2

收入決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

9133.06

4643.17

0.00

0.00

0.00

0.00

4489.89

201

一般公共服務(wù)支出

4188.58

1742.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

20101

人大事務(wù)

29.94

29.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事務(wù)支出

29.94

29.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

4132.93

1686.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

2010301

行政運(yùn)行

498.93

498.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事業(yè)運(yùn)行

429.42

429.42






2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

3204.58

758.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

20132

組織事務(wù)

25.70

25.70






2013201

行政運(yùn)行

12.00

12.00






2013299

其他組織事務(wù)支出

13.7

13.7






204

公共安全支出

212.36

212.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

197.64

197.64






2040201

行政運(yùn)行

3.25

3.25






2040204

治安管理

113.27

113.27






2040205

國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)

81.12

81.12






20406

司法

14.72

14.72






2040604

基層司法業(yè)務(wù)

14.72

14.72






206

科學(xué)技術(shù)支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

35.00






2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

35.00






208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

245.09

245.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

216.73

216.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

192.12

192.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

0.05

0.05






20808

撫恤

26.38

26.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.06

3.06






20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98






2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

102.65

102.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

61.82

61.82






2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

61.82

61.82






21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

56.7

56.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

56.7

56.7






2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

56.7

56.7






212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2812.93

1372.64





1440.29

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1440.29






1440.29

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1440.29






1440.29

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

1372.64

1372.64






2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

119.03

119.03






2120802

土地開發(fā)支出

1106.8

1106.8






2120803

城市建設(shè)支出

61.10

61.10






2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

85.71

85.71






213

農(nóng)林水支出

1393.15

789.59

0.00

0.00

0.00

0.00

603.56

21301

農(nóng)業(yè)

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

49.97

49.97






2130152

對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

49.24

49.24






2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

603.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

603.56

2130305

水利工程建設(shè)

603.56






603.56

21305

扶貧

649.25

649.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

649.25

649.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

20.00

20.00






2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

20.00

20.00






221

住房保障支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況相互配合。 

表3

支出決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

10068.59

2426.16

7642.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

4363.23

2041.12

2322.11

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務(wù)

29.94


29.94




2010199

其他人大事務(wù)支出

29.94


29.94




20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

4307.59

2041.12

2266.47

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行

675.54

578.85

96.68




2010350

事業(yè)運(yùn)行

429.42

281.22

148.20




2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

3202.63

1181.04

2021.59

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務(wù)

25.7


25.7




2013201

行政運(yùn)行

12.00


12.00




2013299

其他組織事務(wù)支出

13.7


13.7




204

公共安全支出

212.36

14.72

197.64

0.00

0.00

0.00

20402

公安

197.64


197.64




2040201

行政運(yùn)行

3.25


3.25




2040204

治安管理

113.27


113.27




2040205

國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)

81.12


81.12




20406

司法

14.72

14.72





2040604

基層司法業(yè)務(wù)

14.72

14.72





206

科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

245.09

221.77

23.32

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

216.73

216.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

192.12

192.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

0.05

0.05





20808

撫恤

26.38

3.06

23.32

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

23.32

0.00

23.32

0.00

0.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.06

3.06





20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98





2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

102.65

40.83

61.82

0.00

0.00

0.00

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

61.82


61.82




2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

61.82


61.82




21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

56.70

0.00

56.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

56.7

0.00

56.7

0.00

0.00

0.00

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

56.7

0.00

56.7

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3568.27


3568.27




21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

1593.29


1593.29




2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

1593.29


1593.29




21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

1974.98


1974.98




2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

612.65


612.65




2120802

土地開發(fā)支出

1106.8


1106.8




2120803

城市建設(shè)支出

61.1


61.1




2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

194.43


194.43




213

農(nóng)林水支出

1398.68

21.12

1377.56

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

120.34

21.12

99.21




2130119

防災(zāi)救災(zāi)

49.97


49.97




2130152

對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

49.24


49.24




2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

21.12

21.12





21303

水利

609.09

0.00

609.09

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建設(shè)

609.09

0.00

609.09

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

649.25

0.00

649.25

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

649.25

0.00

649.25

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)業(yè)綜合改革

20


20




2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

20


20




221

住房保障支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況慢體驗。 


表4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

3270.53

一智能化、一般公共服務(wù)支出

29

1742.53

1742.53

0.00

二科技實力、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

1372.64

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三建設、國(guó)防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四在此基礎上、公共安全支出

32

212.36

212.36

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六前來體驗、科學(xué)技術(shù)支出

34

35.00

35.00

0.00

 

7

 

七自主研發、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八確定性、社會(huì)保障和就業(yè)支出

36

245.09

245.09

0.00


9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37

102.65

102.65

0.00


10

 

十損耗、節(jié)能環(huán)保支出

38

56.7

56.7

0.00


11

 

十一講故事、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39

1974.98

0.00

1974.98


12

 

十二、農(nóng)林水支出

40

789.59

789.59

0.00


13

 

十三性能穩定、交通運(yùn)輸支出

41

0.00

0.00

0.00


14

 

十四全面革新、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

43

0.00

0.00

0.00


16

 

十六情況正常、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17

 

十七建設項目、援助其他地區(qū)支出

45

0.00

0.00

0.00


18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19

 

十九近年來、住房保障支出

47

86.61

86.61

0.00


20

 

二十講道理、糧油物資儲(chǔ)備支出

48

0.00

0.00

0.00


21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22

 

二十二技術先進、債務(wù)還本支出

50

0.00

0.00

0.00


23

 

二十三更多的合作機會、債務(wù)付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

24

4643.17

本年支出合計(jì)

52

5245.51

3270.53

1974.98

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

602.34

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

0.00

 

54




政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

602.34

 

55



 

總計(jì)

28

5245.51

總計(jì)

56

5245.51

3270.53

1974.98

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 


表5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


合計(jì)

3270.53

1827.05

1443.48

201

一般公共服務(wù)支出

1742.53

1442.01

300.53

20101

人大事務(wù)

29.94


29.94

2010199

其他人大事務(wù)支出

29.94


29.94

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1686.89

1442.01

244.88

2010301

行政運(yùn)行

498.93

402.25

96.68

2010350

事業(yè)運(yùn)行

429.42

281.22

148.2

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

758.54

758.54

0.00

20132

組織事務(wù)

25.7


25.7

2013201

行政運(yùn)行

12


12

2013299

其他組織事務(wù)支出

13.7


13.7

204

公共安全支出

212.36

14.72

197.64

20402

公安

197.64


197.64

2040201

行政運(yùn)行

3.25


3.25

2040204

治安管理

113.27


113.27

2040205

國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)

81.12


81.12

20406

司法

14.72

14.72


2040604

基層司法業(yè)務(wù)

14.72

14.72


206

科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

35.00

0.00

35.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

245.09

221.77

23.32

20805

行政事業(yè)單位離退休

216.73

216.73

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

192.12

192.12

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

24.56

24.56

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

0.05

0.05


20808

撫恤

26.38

3.06

23.32

2080801

死亡撫恤

23.32


23.32

2080899

其他優(yōu)撫支出

3.06

3.06


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.98

1.98


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

102.65

40.83

61.82

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

61.82


61.82

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

61.82


61.82

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.83

40.83

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

26.09

26.09


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.74

14.74


211

節(jié)能環(huán)保支出

56.7

0.00

56.7

21103

污染防治

56.7


56.7

2110304

固體廢棄物與化學(xué)品

56.7


56.7

213

農(nóng)林水支出

789.59

21.12

768.46

21301

農(nóng)業(yè)

120.34

21.12

99.21

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

49.97


49.97

2130152

對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

49.24


49.24

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

21.12

21.12


21305

扶貧

649.25


649.25

2130599

其他扶貧支出

649.25


649.25

21307

農(nóng)村綜合改革

20


20

2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

20


20

221

住房保障支出

86.61

86.61


22102

住房改革支出

86.61

86.61


2210201

住房公積金

86.61

86.61

0

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況認為。 


表6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1402.42

302

商品和服務(wù)支出

161.51

30101

基本工資

281.63

30201

辦公費(fèi)

22.65

30102

津貼補(bǔ)貼

471.9

30202

印刷費(fèi)

30.00

30103

獎(jiǎng)金

398.47

30203

咨詢費(fèi)

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

30107

績(jī)效工資

0.00

30205

水費(fèi)

3.09

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

96.92

30206

電費(fèi)

13.52

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.05

30207

郵電費(fèi)

9.45

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

26.09

30208

取暖費(fèi)

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

14.74

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.98

30211

差旅費(fèi)

1.19

30113

住房公積金

110.64

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

5.98

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

10.79

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

200.18

30215

會(huì)議費(fèi)

6.92

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.65

30302

退休費(fèi)

192.12

30217

公務(wù)接待費(fèi)

23.23

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

10.15

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

30305

生活補(bǔ)助

8.06

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

5.89

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

14.18

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

3.83




30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

0.00




310

資本性支出

62.94




31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00




31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

35.52




31003

專用設(shè)備購(gòu)置

27.42




31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00




31006

大型修繕

0.00




31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00




31008

物資儲(chǔ)備

0.00




31009

土地補(bǔ)償

0.00




31010

安置補(bǔ)助

0.00




31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00




31012

拆遷補(bǔ)償

0.00




31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00




31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00




31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00




31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00




31099

其他資本性支出

0.00




312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00




31201

資本金注入

0.00




31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00




31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00




31205

利息補(bǔ)貼

0.00




31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00




30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00




30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00




30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




399

其他支出

0.00




39906

贈(zèng)與

0.00




39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00




39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00




39999

其他支出

0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1602.60


公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

224.45

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況服務好。 


表7

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.00

0.00

15.00

0.00

15.00

24.00

37.41

0.00

14.18

0.00

14.18

23.23

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中反應能力,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)共謀發展,決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 


表8

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門: 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

493.62

119.03

612.65

0.00

612.65

0.00

2120802

土地開發(fā)支出


1106.8

1106.8


1106.8

0

2120803

城市建設(shè)支出


61.1

61.1


61.1

0

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

108.72

85.71

194.43


194.43

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入結構重塑、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況聽得懂。


第三部分  臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說(shuō)明

一、 2018 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度總收入 9133.06 萬(wàn)元高質量發展,其中本年收入 9133.06萬(wàn)元全方位。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入4643.17萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加925.56萬(wàn)元影響力範圍,增長(zhǎng)24.90%大局。主要變動(dòng)情況:一是稅收收入大幅增長(zhǎng),二是歸入財(cái)政撥款項(xiàng)目及基數(shù)增大邁出了重要的一步,三政府性基金收入大幅增長(zhǎng)有序推進。

2.其他收入4489.89萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加1285.38萬(wàn)元需求,增長(zhǎng)40.11%堅定不移。主要變動(dòng)情況:一是市局單位撥入專項(xiàng)款增加。二是結(jié)轉(zhuǎn)水利費(fèi)歸收入更讓我明白了。 

(二)年度支出總體情況

 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度總支出10068.59萬(wàn)元指導,其中本年支出10068.59萬(wàn)元競爭力。具體情況如下:

1.基本支出2426.16萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)減少204.71萬(wàn)元進一步完善,下降7.78%,主要變動(dòng)情況:壓縮相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出競爭力,部分項(xiàng)目列入項(xiàng)目支出橫向協同。

2.項(xiàng)目支出7642.43萬(wàn)元, 比上年決算數(shù)增加3222.22萬(wàn)元敢於挑戰,增長(zhǎng)72.90%不斷創新,主要變動(dòng)情況:部分基本支出列入項(xiàng)目支出,上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)類資金增加而項(xiàng)目支出增加提供了遵循,政府性基金收入增加而相應(yīng)項(xiàng)目支出增加參與水平。

 

二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一) 2018年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4643.17 萬(wàn)元服務效率。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3270.53 萬(wàn)元明確相關要求,比上年決算數(shù)增加212.72 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)6.96%統籌發展;主要變動(dòng)情況:稅收收入增長(zhǎng)相應(yīng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)深化涉外;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1372.64 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加712.84 萬(wàn)元生產製造, 增長(zhǎng)108.04%開展試點;主要變動(dòng)情況:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。

(二) 2018 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5245.51萬(wàn)元共同。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3270.53 萬(wàn)元推進一步,比年初預(yù)算數(shù)減少9.47 萬(wàn)元, 下降0.29%簡單化;主要變動(dòng)情況:小部分支出變動(dòng) 力度;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1974.98萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.36 萬(wàn)元優勢, 下降0.37%善謀新篇;主要變動(dòng)情況:小部分支出變動(dòng)。

三便利性、 2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為37.41萬(wàn)元方法,完成預(yù)算 39萬(wàn)元的95.92% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元提供有力支撐,完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的0% 切實把製度;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 14.18萬(wàn)元,完成預(yù)算15 萬(wàn)元的 94.53% 自行開發;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.23 萬(wàn)元進行部署,完成預(yù)算24 萬(wàn)元的96.79% 責任。

 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況: 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支示範,全面加強(qiáng)管理應用前景,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中運行好,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元首次,占 0% ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.18萬(wàn)元部署安排,占37.90% 搖籃;公務(wù)接待費(fèi)支出23.23萬(wàn)元,占62.10% 推廣開來。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元推動。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委資源配置、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)信息、累計(jì)0 人次。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.18 萬(wàn)元相互融合,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元首要任務, 2018 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14.18萬(wàn)元不同需求, 2018年局(部發展、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位 公務(wù)用車保有量為5 輛總之,主要用于日常差旅及辦公使用面向。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.23萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)單位研學體驗,檢查等工作建設項目,各部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作性交流 。 2018年落實落細,局(部相結合、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)製高點項目,來(lái)訪外賓0人次為產業發展;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待470次,接待人數(shù)共4750 人有所增加, 主要包括接待上級(jí)單位到基層工作各項要求,上級(jí)相關(guān)的檢查接待,部門單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)因工作性交流而接待估算。

四講理論、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.45 萬(wàn)元的可能性,比預(yù)算數(shù)減少0.05 萬(wàn)元, 降低0.02%服務為一體。 主要增減變動(dòng)情況是:小部分支出變動(dòng)問題。  

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 2018年本部門政府采購(gòu)支出總額142.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30.75萬(wàn)元全會精神、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元緊密相關、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.5萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額142.25萬(wàn)元先進技術,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.75萬(wàn)元不合理波動,占政府采購(gòu)支出總額的25.83%宣講手段。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛積極拓展新的領域,其中配套設備,崗位保障用車5輛、機(jī)要通信用車0輛相對開放、應(yīng)急保障用車1輛推進高水平、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛拓展應用、其他用車0輛生產創效。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)管理。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況優化上下。

績(jī)效管理工作總體情況。 

2018年本單位未開展績(jī)效管理工作模樣。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果生產體系。 

2018年本單位未開展績(jī)效管理工作。


第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金很重要。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款能力和水平。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入異常狀況。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入研究。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入共同努力。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下行業內卷,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金逐漸完善。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成參與能力、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金合理需求。

結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排充分發揮、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施高質量,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)選擇適用、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出管理。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出業務指導。

“三公”經(jīng)費(fèi)按照黨中央改進措施、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)長足發展、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)今年。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)結構不合理、旅費(fèi)動手能力、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)意見征詢、培訓(xùn)費(fèi)等支出提升。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)的必然要求、燃料費(fèi)研究成果、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)運行好、保險(xiǎn)費(fèi)等支出首次。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出部署安排。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金搖籃,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)生產能力、差旅費(fèi)標準、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)堅持好、日常維修費(fèi)即將展開、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)特性、取暖費(fèi)傳承、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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