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發(fā)布機構: 白沙鎮(zhèn)人民政府 生成日期: 2023-09-04 16:55:00
白沙鎮(zhèn)2023年上半年財政預算執(zhí)行情況和下半年預算調整方案的報告

  ——2023年8月25日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

  人民代表大會第五次會議上

  臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

  

各位代表:

  我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托進行部署,向大會作2023年上半年財政預算執(zhí)行情況報告和預算調整方案報告,請予審議必然趨勢,并請各位列席人員提出意見。

  一、2023年上半年財政預算執(zhí)行情況

  2023年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委服務效率、鎮(zhèn)政府的正確領導下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督總之、支持下面向,以“開源節(jié)流、增收節(jié)支研學體驗、統籌兼顧建設項目、協調發(fā)展”的財政工作思路為指針最為突出,合理控制支出,大力調整優(yōu)化財政支出結構相結合、壓減一般性非重點高效化、非剛性支出,依法理財為產業發展,繼續(xù)扎實開展各項財政工作範圍和領域,切實履行財政工作職責,認真做好各項工作「黜椧?,F將上半年的財政收入和預算執(zhí)行情況匯報如下:

  (一)財政收入情況

  2023年1-6月財政總收入4197.71萬元更高要求,其中:

  1.一般預算收入1260.36萬元;

  2.上級補助收入及返還收入2588.87萬元新技術;

  3.專項收入46.72萬元共同學習;

  4.租金收入(鎮(zhèn)級)10.20萬元;

  5.其他收入184.66萬元聽得懂;

  6.上年結轉106.90萬元應用優勢。

  (二)預算調整及財政支出執(zhí)行情況

  2023年1-6月份,全鎮(zhèn)財政總支出實現4037.08萬元全方位,完成年度預算的53.89%緊密相關,具體為:

  按預算開支項目列支:


  2023年1-6月預算執(zhí)行情況明細表

  單位:萬元

預算開支項目

2023年年初預算

2023年上半年決算

備注

人員工資福利支出

基本工資

2300.00

434.11


津貼補貼

321.06


獎金

198.17


社保費

276.53


其他工資福利

28.92


選聘生村干支出

基本工資

48.00

10.50


津貼補貼

0.00


獎金

0.56


社保費

2.88


公、法先進技術、司支出


59.00

26.10


人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出


26.00

4.50


綜治信訪維穩(wěn)支出


100.00

37.99


禁毒工作開支


30.00

6.51


食品安全監(jiān)督支出


30.00

14.77


消防和安全生產支出


35.00

19.00


紀委經費支出


7.00

2.03


教育培訓、文化、體育宣講手段、科技和傳媒支出


60.00

10.00


農林水事務支出


36.00

10.64


城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出


80.00

41.82


水電費


85.00

33.72


郵電費


30.00

13.37


干部培訓重要工具、普法教育經費支出


2.00

0.71


差旅費


6.00

3.94


會議費


17.50

0.73


公務接待費


12.50

7.33


公務用車運行維護費


15.00

6.26


公務用車購置


20.00

17.88


武裝部工作經費


30.00

12.49


村委會干部崗位補貼


12.00

4.20


退休人員支出


180.00

87.11


高齡補助(80歲以上)


100.00

38.59


社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼


320.00

119.34


扶貧經費支出


65.00

39.07


住房公積金


205.00

90.51


住房維修基金


305.00

151.88


鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼


92.00

46.55


村干部社會保障繳款支出


220.00

105.49


民生工程支出


1500.00

935.47


清還債務兌付集資款


10.00

4.09


人大經費支出

省級經費

50.00

2.69


市級經費

15.00

4.56


鎮(zhèn)級經費

15.00

11.46


婦聯經費支出


6.00

2.12


僑務工作支出


1.00

0.00


黨建配套設備、黨校及駐點經費等支出


100.00

28.40


河長制經費支出


150.00

11.63


生活垃圾收集更優質、綠化養(yǎng)護費支出


260.00

95.11


鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經費支出


200.00

204.09


退役軍人事務支出


110.00

45.04


疫情防控工作經費


0.00

210.52


機關事務支出


60.00

52.47


共青團經費支出


5.00

1.98


待核撥經費


100.00

28.98


農村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費


95.00

30.60


創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經費支出


70.00

53.16


應急經費支出


8.00

1.02


保密經費支出


3.00

0.30


執(zhí)法經費支出


5.00

0.12


檔案管理經費支出


15.00

2.00


綜合統計經費支出


5.00

0.05


其他委托業(yè)務費


80.00

48.96


其他支出


100.00

37.00


合計

7491.00

4037.08

  2023年1-6月總支出4037.08萬元,完成年度預算53.89%

  (三)預算結存情況

  收支相抵后結余160.63萬元推進高水平。

  二脫穎而出、2023年下半年財政預算草案

  根據臺山市財政體制,結合鎮(zhèn)實際生產創效、年初預算結構、預算調整對今年財政預算作出如下安排:

  (一)收入預算

  截至2023年年末一般預算收入4554.00萬元。

  (二)支出預算

  按照收支平衡優化上下、略有結余的原則能力建設,預算調整后,全鎮(zhèn)2023年7-12月一般預算支出安排3946.92萬元。

  

2023年7-12月預算支出情況明細表

  單位:萬元

預算開支項目

下半年預算安排

備注

人員工資福利支出

基本工資

1241.21


津貼補貼


獎金


社保費


其他工資福利


選聘生村干支出

基本工資

34.06


津貼補貼


獎金


社保費


公服務、法很重要、司支出


32.90


人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出


21.50


綜治信訪維穩(wěn)支出


62.01


禁毒工作開支


23.49


食品安全監(jiān)督支出


15.23


消防和安全生產支出


16.00


紀委經費支出


4.97


教育、文化大型、體育服務效率、科技和傳媒支出


50.00


農林水事務支出


25.36


城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

38.18


水電費

51.28


郵電費


16.63


干部培訓、普法教育經費支出


1.29


差旅費


2.06


會議費


16.77


公務接待費


5.17


公務用車運行維護費


8.74


公務用車購置


2.12


武裝部工作經費


17.51


村委會干部崗位補貼


7.80


退休人員支出


92.89


高齡補助(80歲以上)


61.41


社會救濟重要意義、優(yōu)撫金及生活補貼


200.66


扶貧經費支出


25.93


住房公積金


114.49


住房維修基金


153.12


鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼


45.45


村干部社會保障繳款支出


114.51


民生工程支出


575.53


清還債務兌付集資款


5.91


人大經費支出

省級經費

47.31


市級經費

2.44


鎮(zhèn)級經費

3.54


婦聯經費支出


3.88


僑務工作支出


1.00


黨建、黨校及駐點經費等支出


71.60


河長制經費支出


138.37


生活垃圾收集深化涉外、綠化養(yǎng)護費支出


164.89


鄉(xiāng)村振興工作經費支出


15.91


退役軍人事務支出


64.96


疫情防控工作經費


19.48


機關事務支出


47.53


共青團經費支出


3.02


待核撥經費


71.02


農村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費


64.40


創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經費支出


16.84


應急經費支出


6.98


保密經費支出


2.70


執(zhí)法經費支出


4.88


檔案管理經費支出


13.00


綜合統計經費支出


4.95


其他委托業(yè)務費


31.04


其他支出


63.00


合計

3946.92


  2023年7-12月一般預算支出安排3946.92萬元體系。

  (三)平衡情況開展試點。

  收支相抵后攜手共進,收支基本平衡。

  三充分發揮、2023年下半年財政預算草案

  結合我鎮(zhèn)1-6月份的財政預算執(zhí)行情況報告高質量,按照“量入為出、收支平衡”的原則選擇適用,現對我鎮(zhèn)在2023年3月13日白沙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議批準通過的2023年財政預算進行調整:

  支出項目預算調整:

  第一項:人員工資福利支出調增200.00萬元管理;

  第二項:鄉(xiāng)村振興工作經費支出調增20.00萬元;

  第三項:疫情防控工作經費調增230.00萬元業務指導;(支付歷年應付未付疫情防控費用)

  第四項:機關事務支出調增40.00萬元改進措施;

  以上四項共增加支出490.00萬元。

  各位代表長足發展,2023年下半年財政工作重點是要繼續(xù)兜牢兜實“三苯衲?!钡拙€,支付歷年應付未付疫情防控費用結構不合理,合理安排各項預算支出動手能力,確保有效地使用各項資金,嚴格執(zhí)行各項支出管理規(guī)定意見征詢,推進財務管理制度建設提升,推動我鎮(zhèn)財政管理工作高質量發(fā)展。

  以上報告完畢示範,請予審議應用前景。

 

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