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白沙鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案工作報告
  • 2024-02-23 11:35:24
  • 來源: 白沙鎮(zhèn)人民政府
  • 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
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—2024年2月22日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第六次會議上

臺山市白沙鎮(zhèn)財政所

  

各位代表:

  我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會作2023年財政預算執(zhí)行情況報告,請予審議,并請各位列席人員提出意見大大縮短。

  一無障礙、2023年財政預算執(zhí)行情況

  2023年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委技術發展、政府的正確領導下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督強化意識、支持下長期間,緊緊圍繞年度任務目標落實預算執(zhí)行工作。始終堅持以“開源節(jié)流現場、增收節(jié)支綠色化發展、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針不久前,合理控制支出,優(yōu)先保障“三碧嵘袆?!苯?jīng)費能力建設、壓減一般性非重點、非剛性支出研究進展,合理控制各項預算支出無障礙,保障政府各項業(yè)務正常有序地開展。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

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  2023年1-12月財政總收入7780.88萬元認為,其中:

  1.一般預算收入3651.52萬元;

  2.上級補助收入及返還收入2917.86萬元增強;

  3.專項收入706.68萬元更合理;

  4.租金收入(鎮(zhèn)級)11.58萬元;

  5.其他收入386.34萬元更優美;

  6.上年結(jié)轉(zhuǎn)106.9萬元各方面。

  (二)預算調(diào)整及財政支出執(zhí)行情況

  2023年1-12月份成效與經驗,全鎮(zhèn)財政總支出7535.86萬元適應性,完成調(diào)整預算94.42%,具體為:

  

按預算開支項目列支:

2023年1-12月預算執(zhí)行情況明細表

  單位:萬元

預算開支項目

2023年

調(diào)整預算

2023年

全年決算

備注

人員工資福利支出

基本工資

2500.00

954.21


津貼補貼

631.21


獎金

580.89


社保費

122.2


其他工資福利

242.86


選聘生村干支出

基本工資

48.00

18.90


津貼補貼

9.83


獎金

2.70


社保費

11.23


公稍有不慎、法重要作用、司支出


59.00

41.11


人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出


26.00

14.53


綜治信訪維穩(wěn)支出


100.00

102.73


禁毒工作開支


30.00

25.15


食品安全監(jiān)督支出


30.00

28.08


消防和安全生產(chǎn)支出


35.00

31.22


紀委經(jīng)費支出


7.00

4.62


教育、文化最為顯著、體育尤為突出、科技和傳媒支出


60.00

17.90


農(nóng)林水事務支出


36.00

33.84


城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出


80.00

65.81


水電費


85.00

82.17


郵電費


30.00

33.68


干部培訓、普法教育經(jīng)費支出


2.00

1.38


差旅費


6.00

8.41


會議費


17.50

17.63


公務接待費


12.50

12.49


公務用車運行維護費


15.00

14.77


公務用車購置


20.00

17.88


武裝部工作經(jīng)費


30.00

32.33


村委會干部崗位補貼


12.00

9.83


退休人員支出


180.00

178.46


高齡補助(80歲以上)


100.00

92.34


社會救濟穩定、優(yōu)撫金及生活補貼


320.00

171.61


扶貧經(jīng)費支出


65.00

97.27


住房公積金


205.00

206.43


住房維修基金


305.00

304.63


鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼


92.00

95.62


村干部社會保障繳款支出


220.00

235.89


民生工程支出


1500.00

1523.92


清還債務兌付集資款


10.00

17.21


人大經(jīng)費支出

省級經(jīng)費

50.00

36.00


市級經(jīng)費

15.00

15.56


鎮(zhèn)級經(jīng)費

15.00

11.29


婦聯(lián)經(jīng)費支出


6.00

3.29


僑務工作支出


1.00

0.90


黨建改造層面、黨校及駐點經(jīng)費等支出


100.00

80.05


河長制經(jīng)費支出


150.00

71.36


生活垃圾收集供給、綠化養(yǎng)護費支出


260.00

117.54


鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出


220.00

204.09


退役軍人事務支出


110.00

104.14


疫情防控工作經(jīng)費


230.00

225.92


機關(guān)事務支出


100.00

83.36


共青團經(jīng)費支出


5.00

3.85


待核撥經(jīng)費


100.00

80.68


農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費


95.00

65.06


創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出


70.00

80.90


應急經(jīng)費支出


8.00

25.88


保密經(jīng)費支出


3.00

1.25


執(zhí)法經(jīng)費支出


5.00

4.12


檔案管理經(jīng)費支出


15.00

3.50


綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出


5.00

1.04


其他委托業(yè)務費


80.00

130.81


其他支出


100.00

92.31


合計


7981.00

7535.86


2023年1-12月總支出7535.86萬元,完成年度預算100.60%經驗分享,完成調(diào)整預算94.42%解決方案。

  (三)預算結(jié)存情況

  收支相抵后結(jié)余245.02萬元有力扭轉。

  二上高質量、2024年財政預算草案

  根據(jù)臺山市財政體制,結(jié)合鎮(zhèn)實際廣度和深度、年初預算深入交流、預算調(diào)整對今年財政預算作出如下安排:

  (一)收入預算

  我鎮(zhèn)2024年一般公共預算收入任務數(shù)暫未下達。

 〖訌娦麄?。ǘ┲С鲱A算

  按照收支平衡臺上與臺下、略有結(jié)余的原則,預算全鎮(zhèn)2024年1-12月一般預算支出安排7396.40萬元技術發展。

  

2024年1-12月年初預算明細表

  單位:萬元

預算開支項目

2024年

預算安排

備注

人員工資福利支出

基本工資

2500.00


津貼補貼


獎金


社保費


其他工資福利


公集聚效應、法、司支出

40.00


人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出

15.00


綜治信訪維穩(wěn)支出

100.00


禁毒工作開支

30.00


食品安全監(jiān)督支出

30.00


消防和安全生產(chǎn)支出

35.00


紀委經(jīng)費支出

6.00


教育重要手段、文化互動講、體育、科技和傳媒支出

20.00

農(nóng)林水事務支出

30.00

包含綠美白沙專項經(jīng)費10萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

65.00

水電費

85.00

郵電費

30.00

干部培訓損耗、普法教育經(jīng)費支出

2.00

差旅費

8.00

會議費

17.50

公務接待費

12.40

公務用車運行維護費

14.50

公務用車購置

0.00

武裝部工作經(jīng)費

30.00

包含體檢費講故事、政考費、裝備征儲費性能穩定、應急搶險費全面革新、基層武裝部正規(guī)化建設費、民兵連部正規(guī)化建設及民兵事業(yè)費等

村委會干部崗位補貼

12.00

退休人員支出

180.00

高齡補助(80歲以上)

100.00

社會救濟越來越重要、優(yōu)撫金及生活補貼

200.00

鞏固脫貧攻堅成果經(jīng)費支出

95.00

住房公積金

207.00

住房維修基金

305.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼

96.00

村干部社會保障繳款支出

236.00

民生工程支出

1500.00

清還債務兌付集資款

10.00

人大經(jīng)費支出

省級經(jīng)費

50.00

市級經(jīng)費

15.00

鎮(zhèn)級經(jīng)費

15.00

婦聯(lián)經(jīng)費支出

5.00

僑務工作支出

1.00

黨建線上線下、黨校及駐點經(jīng)費等支出

80.00

河長制經(jīng)費支出

70.00

生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出

200.00

鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出

200.00

退役軍人事務支出

110.00

疫情防控工作經(jīng)費

0.00

機關(guān)事務支出

100.00

共青團經(jīng)費支出

4.00

待核撥經(jīng)費

100.00

農(nóng)村公路管理鄉(xiāng)道養(yǎng)護費

95.00

創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出

70.00

應急經(jīng)費支出

15.00

保密經(jīng)費支出

2.00

執(zhí)法經(jīng)費支出

5.00

檔案管理經(jīng)費支出

10.00

綜合統(tǒng)計經(jīng)費支出

3.00

其他委托業(yè)務費

135.00

其他支出

100.00

合計

7396.40


2024年1-12月一般預算支出安排7396.40萬元醒悟。

 祿@示。ㄈ?/strong>平衡情況。

  預計2024年收支相抵后也逐步提升,收支基本平衡記得牢。

  

       各位代表,2023年我鎮(zhèn)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)重要的作用,著力提高資金使用效益更多可能性,增強國家重大戰(zhàn)略和重點民生保障,財政各項工作扎實推進足夠的實力,財政收支運行平穩(wěn)有序緊迫性,預算執(zhí)行情況良好結構。

  2024年,我們將繼續(xù)牢固樹立爭先意識高效,優(yōu)化資金使用管理溝通協調,不斷提升財政資金兜底線、保重點體系、促發(fā)展的能力保障性,為白沙鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

  以上報告完畢責任製,請予審議十分落實。

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