目 錄
第一部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
二不要畏懼、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一應用前景、收入支出決算總表
二創造更多、收入決算表
三、支出決算表
四堅持好、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五取得顯著成效、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七數據、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八創新的技術、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門主要職責(zé)
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府是行政單位。主要職責(zé):
1顯著、貫徹落實(shí)黨的路線快速增長、方針和政策,執(zhí)行國家法律占、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令高質量,制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)激發創作。
2前景、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育進行探討、培養(yǎng)落到實處、選拔、考核和監(jiān)督工作最新。
3產品和服務、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展體驗區、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)增多。
4、按規(guī)定權(quán)限和程序有望,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理進一步推進、城鎮(zhèn)管理、土地使用方案、拆遷和開發(fā)等工作應用的選擇,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作左右。
5背景下、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可靠保障,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目自然條件。
6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展開展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整互動互補,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移意向,促進(jìn)農(nóng)民增收意料之外,全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)文化價值。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育置之不顧、衛(wèi)生不斷完善、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)方便、救災(zāi)救助營造一處、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作知識和技能;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)取得顯著成效,組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)更加廣闊,開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)規劃,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8可以使用、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)進入當下,指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作效高化,維護(hù)社會秩序新體系,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理創造,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作不難發現,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定設備製造。
9發展需要、負(fù)責(zé)社會建設(shè)有關(guān)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會工作管理;負(fù)責(zé)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作統(tǒng)籌顯示、考核等工作。
10效率和安、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃設計能力,做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作深入開展,組織實(shí)施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門更為一致、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作空間廣闊。
11至關重要、配合上級部門進(jìn)行廣海灣深水港口工程立項(xiàng)提供深度撮合服務、施工圖設(shè)計(jì)服務品質;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)工程中質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作的發生;進(jìn)行港口工程招投標(biāo)、驗(yàn)收等工作影響。
12新的動力、承擔(dān)法律規(guī)定的其它職責(zé)。
13發展契機、承辦市委像一棵樹、市政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求去突破,納入臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)能運用,本部門沒有下屬單位。本單位內(nèi)設(shè)十個(gè)正股級黨政機(jī)構(gòu)智能設備,分別是:黨政辦公室不可缺少、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務(wù)和社會保障辦公室特點、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室積極回應、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局又進了一步、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局多種場景、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、財(cái)政局規劃、港口建設(shè)辦公室擴大公共數據。
第二部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3324.35 | 一帶動擴大、一般公共服務(wù)支出 | 22 | 2234.10 |
二更加堅強、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 23 |
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三性能、事業(yè)收入 | 3 |
| 三初步建立、國防支出 | 24 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四供給、公共安全支出 | 25 | 228.92 |
五的方法、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 26 |
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六進行探討、其他收入 | 6 |
| 六落到實處、科學(xué)技術(shù)支出 | 27 | 9.00 |
…… | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 28 | 0.02 |
| 8 |
| 八最新、社會保障和就業(yè)支出 | 29 | 229.69 |
| 9 |
| 九技術創新、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30 | 67.09 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 31 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 32 | 121.52 |
| 12 |
| 十二持續向好、農(nóng)林水支出 | 33 | 352.65 |
| 13 |
| …… | 34 |
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| 14 |
| 十九習慣、住房保障支出 | 35 | 81.37 |
| 15 |
| …… | 36 |
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| 16 |
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| 37 |
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本年收入合計(jì) | 17 | 3324.35 | 本年支出合計(jì) | 38 | 3324.35 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 18 |
| 結(jié)余分配 | 39 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 19 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 40 |
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| 20 |
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| 41 |
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總計(jì) | 21 | 3324.35 | 總計(jì) | 42 | 3324.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||||
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| 公開02表 | ||
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 3324.35 | 3324.35 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2234.10 | 2234.10 |
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20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2233.14 | 2233.14 |
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2010301 | 行政運(yùn)行 | 850.41 | 850.41 |
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2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 24.80 | 24.80 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1357.93 | 1357.93 |
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20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.96 | 0.96 |
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2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 0.96 | 0.96 |
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204 | 公共安全支出 | 228.92 | 228.92 |
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20401 | 武裝警察 | 45.00 | 45.00 |
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2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 |
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20402 | 公安 | 161.33 | 161.33 |
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2040201 | 行政運(yùn)行 | 2.69 | 2.69 |
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2040204 | 治安管理 | 129.6 | 129.6 |
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2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 29.04 | 29.04 |
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20406 | 司法 | 17.58 | 17.58 |
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2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.58 | 17.58 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 |
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20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 |
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2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 229.69 | 229.69 |
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20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.38 | 0.38 |
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2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.38 | 0.38 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
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20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 10.22 | 10.22 |
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2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 10.22 | 10.22 |
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20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.56 | 1.56 |
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2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
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2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.19 | 1.19 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 67.09 | 67.09 |
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21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 20.00 | 20.00 |
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2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 20.00 | 20.00 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.66 | 8.66 |
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 8.66 | 8.66 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.17 | 0.17 |
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2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.17 | 0.17 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.80 | 37.80 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.31 | 23.31 |
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2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.49 | 14.49 |
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21013 | 醫(yī)療救助 | 0.46 | 0.46 |
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2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.46 | 0.46 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 121.52 | 121.52 |
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21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 | 109.00 |
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2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 | 109.00 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 12.52 | 12.52 |
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2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 12.52 | 12.52 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 352.65 | 352.65 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 122.56 | 122.56 |
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2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.92 | 0.92 |
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2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 79.70 | 79.70 |
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2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 24.86 | 24.86 |
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2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.09 | 17.09 |
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21305 | 扶貧 | 220.09 | 220.09 |
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2130599 | 其他扶貧支出 | 220.09 | 220.09 |
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21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 10.00 | 10.00 |
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2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 10.00 | 10.00 |
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221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
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2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況兩個角度入手。
支出決算表
公開03表
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 3324.35 | 3103.13 | 221.22 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2234.10 | 2234.10 |
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20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2233.14 | 2233.14 |
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2010301 | 行政運(yùn)行 | 850.41 | 850.41 |
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2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 24.80 | 24.80 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1357.93 | 1357.93 |
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20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.96 | 0.96 |
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2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 0.96 | 0.96 |
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204 | 公共安全支出 | 228.92 | 228.92 |
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20401 | 武裝警察 | 45.00 | 45.00 |
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2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 |
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20402 | 公安 | 161.33 | 161.33 |
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2040201 | 行政運(yùn)行 | 2.69 | 2.69 |
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2040204 | 治安管理 | 129.6 | 129.6 |
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2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 29.04 | 29.04 |
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20406 | 司法 | 17.58 | 17.58 |
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2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.58 | 17.58 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 |
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20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 |
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2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 229.69 | 229.69 |
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20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.38 | 0.38 |
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2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.38 | 0.38 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
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20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 10.22 | 10.22 |
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2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 10.22 | 10.22 |
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20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.56 | 1.56 |
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2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
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2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.19 | 1.19 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 67.09 | 47.09 | 20.00 |
|
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| |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 20.00 |
| 20.00 |
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| |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 20.00 |
| 20.00 |
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| |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.66 | 8.66 |
|
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 8.66 | 8.66 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.17 | 0.17 |
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2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.17 | 0.17 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.80 | 37.80 |
|
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| |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.31 | 23.31 |
|
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2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.49 | 14.49 |
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21013 | 醫(yī)療救助 | 0.46 | 0.46 |
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| |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.46 | 0.46 |
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| |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 121.52 |
| 121.52 |
|
|
| |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 |
| 109.00 |
|
|
| |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 |
| 109.00 |
|
|
| |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 12.52 |
| 12.52 |
|
|
| |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 12.52 |
| 12.52 |
|
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| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 352.65 | 272.95 | 79.70 |
|
|
| |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 122.56 | 42.86 | 79.70 |
|
|
| |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.92 | 0.92 |
|
|
|
| |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 79.70 |
| 79.70 |
|
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| |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 24.86 | 24.86 |
|
|
|
| |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.09 | 17.09 |
|
|
|
| |
21305 | 扶貧 | 220.09 | 220.09 |
|
|
|
| |
2130599 | 其他扶貧支出 | 220.09 | 220.09 |
|
|
|
| |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況建強保護。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3311.83 | 一生產效率、一般公共服務(wù)支出 | 22 | 2234.10 | 2234.10 |
|
二使命責任、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 12.52 | 二、外交支出 | 23 |
|
|
|
| 3 |
| 三使用、國防支出 | 24 |
|
|
|
| 4 |
| 四合規意識、公共安全支出 | 25 | 228.92 | 228.92 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 26 |
|
|
|
| 6 |
| 六有效性、科學(xué)技術(shù)支出 | 27 | 9.00 | 9.00 |
|
| 7 |
| 七現場、文化體育與傳媒支出 | 28 | 0.02 | 0.02 |
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 29 | 229.69 | 229.69 |
|
| 9 |
| 九力量、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 30 | 67.09 | 67.09 |
|
| 10 |
| 十我有所應、節(jié)能環(huán)保支出 | 31 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 32 | 121.52 | 109.00 | 12.52 |
| 12 |
| 十二深入實施、農(nóng)林水支出 | 33 | 352.65 | 352.65 |
|
| 13 |
| …… | 34 |
|
|
|
| 14 |
| 十九至關重要、住房保障支出 | 35 | 81.37 | 81.37 |
|
| 15 |
| …… | 36 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 16 | 3324.35 | 本年支出合計(jì) | 37 | 3324.35 | 3311.83 | 12.52 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 17 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 38 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 18 |
|
| 39 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 19 |
|
| 40 |
|
|
|
| 20 |
|
| 41 |
|
|
|
總計(jì) | 21 | 3324.35 | 總計(jì) | 42 | 3324.35 | 3311.83 | 12.52 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開05表 | |
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 3311.83 | 3103.13 | 208.70 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2234.10 | 2234.10 |
| ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2233.14 | 2233.14 |
| ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 850.41 | 850.41 |
| ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 24.80 | 24.80 |
| ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1357.93 | 1357.93 |
| ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.96 | 0.96 |
| ||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 0.96 | 0.96 |
| ||
204 | 公共安全支出 | 228.92 | 228.92 |
| ||
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 45.00 |
| ||
2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 |
| ||
20402 | 公安 | 161.33 | 161.33 |
| ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 2.69 | 2.69 |
| ||
2040204 | 治安管理 | 129.6 | 129.6 |
| ||
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 29.04 | 29.04 |
| ||
20406 | 司法 | 17.58 | 17.58 |
| ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.58 | 17.58 |
| ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
| ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
| ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
| ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
| ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 9.00 | 9.00 |
| ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 |
| ||
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 |
| ||
2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 |
| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 229.69 | 229.69 |
| ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.38 | 0.38 |
| ||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.38 | 0.38 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 217.52 | 217.52 |
| ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 10.22 | 10.22 |
| ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 10.22 | 10.22 |
| ||
20827 | 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.56 | 1.56 |
| ||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
| ||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.19 | 1.19 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 67.09 | 47.09 | 20.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 20.00 |
| 20.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 20.00 |
| 20.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.66 | 8.66 |
| ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 8.66 | 8.66 |
| ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.17 | 0.17 |
| ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.17 | 0.17 |
| ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.80 | 37.80 |
| ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.31 | 23.31 |
| ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.49 | 14.49 |
| ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.46 | 0.46 |
| ||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.46 | 0.46 |
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 109.00 |
| 109.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 |
| 109.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 109.00 |
| 109.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 352.65 | 272.95 | 79.70 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 122.56 | 42.86 |
| ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.92 | 0.92 |
| ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 79.70 |
| 79.70 | ||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 24.86 | 24.86 |
| ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.09 | 17.09 |
| ||
21305 | 扶貧 | 220.09 | 220.09 |
| ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 220.09 | 220.09 |
| ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 10.00 | 10.00 |
| ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 10.00 | 10.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況效果。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 2087.43 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 364.29 | |
30101 | 基本工資 | 368.20 | 30201 | 辦公費(fèi) | 79.10 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 731.15 | 30202 | 印刷費(fèi) | 8.20 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 147.44 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 79.84 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 38.23 | 30205 | 水費(fèi) | 3.25 | |
30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 68.64 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 162.29 | 30207 | 郵電費(fèi) |
| |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| |
30199 | 其他工資福利支出 | 560.29 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 588.42 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.59 | |
30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 5.82 | |
30302 | 退休費(fèi) | 262.87 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| |
30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 28.35 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 102.78 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10.90 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 38.02 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 70.48 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 33.20 | 30218 | 專用材料費(fèi) |
| |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 44.45 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 17.09 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| |
30311 | 住房公積金 | 81.37 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 5.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 11.93 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40.16 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 18.07 | |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 8.66 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.80 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 62.98 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
| |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
| |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 5.00 | |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
|
|
| 31006 | 大型修繕 |
| |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物資儲備 |
| |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 17.98 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購置 | 40.00 | |
|
|
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30403 | 財(cái)政貼息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| |
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| 30707 | 國外債務(wù)付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 贈(zèng)與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2675.86 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 427.27 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況有所應。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公開07表 | ||||||||||||
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位:萬元 | ||||||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
223.78 | 5.82 | 142.14 | 17.98 | 124.16 | 75.82 | 139.78 | 5.82 | 58.14 | 17.98 | 40.16 | 75.82 | |||||||||
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
| 12.52 | 12.52 |
| 12.52 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 12.52 | 12.52 |
| 12.52 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
| 12.52 | 12.52 |
| 12.52 |
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2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
| 12.52 | 12.52 |
| 12.52 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況合作關系。
第三部分 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一著力提升、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入3324.35萬元,其中本年收入3324.35萬元傳遞。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入3324.35萬元融合,比上年決算數(shù)增加640.03萬元,增長23.84%相關性。主要原因:經(jīng)費(fèi)增加完成的事情。
(二)年度支出總體情況
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3324.35萬元,其中本年支出3324.35萬元穩定。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出2234.10萬元改造層面,主要用于行政運(yùn)行、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出等優勢與挑戰,比上年決算數(shù)增加738.68萬元經驗分享,增長49.4%解決方案,主要原因是2017年新增多名公務(wù)員、事干系列、合同工作用,用于發(fā)放工資福利的相關(guān)費(fèi)用增多。
2. 公共安全(類)支出228.92萬元空間載體,主要用于治安管理高質量、國內(nèi)安全保衛(wèi)相對簡便、消防重要組成部分、基層司法業(yè)務(wù)等支出,比上年決算數(shù)增加200.6萬元合作,增長708.31%勃勃生機,主要原因是2017年赤溪鎮(zhèn)設(shè)置了專職消防隊(duì),而且加大了對公安治安管理經(jīng)費(fèi)的投入極致用戶體驗,因此支出較多提供有力支撐。
3.科學(xué)技術(shù)(類)支出9萬元,主要用于日常辦公費(fèi)建議,比上年決算數(shù)減少164萬元品率,下降94.8%,主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費(fèi)投入不斷發展。
4.文化體育與傳媒(類)支出0.02萬元積極影響,主要用于日常辦公費(fèi),比上年決算數(shù)減少0.22萬元緊密協作,下降91.67%越來越重要,主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費(fèi)投入。
5.社會保障和就業(yè)(類)支出229.69萬元發揮重要作用,主要用于離退休人員支出和在職人員購買社會保險(xiǎn)支出等醒悟,比上年決算數(shù)減少143.94萬元,下降38.53%高質量,主要原因是減少在該類別列支扶貧類別救濟(jì)費(fèi)也逐步提升。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出67.09萬元,主要用于在職人員購買醫(yī)療保險(xiǎn)支出註入了新的力量、基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)開支等不可缺少,比上年決算數(shù)減少84.45萬元,下降55.73%特點,主要原因是減少該類別經(jīng)費(fèi)投入積極回應。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出121.52萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入和城市公共設(shè)施電費(fèi)支出凝聚力量,比上年決算數(shù)減少14.52萬元有所提升,下降10.67%,主要原因是2017年度公共設(shè)施電費(fèi)開支減少。
8. 農(nóng)林水(類)支出352.65萬元先進水平,主要用于農(nóng)田水利工程支出便利性、村兩委干部工資福利開支、基層村組織辦公費(fèi)用開支重要平臺、扶貧工作開支等深刻認識,比上年決算數(shù)增加90.07萬元,增長34.3%應用提升,主要原因是2017年增大對扶貧工作經(jīng)費(fèi)的投入主動性。
9. 住房保障(類)支出81.37萬元,主要支出項(xiàng)目為在職人員的住房公積金支出發展的關鍵,比上年決算數(shù)增加17.82萬元道路,增長28.05%,主要原因是2017年住房公積金調(diào)整以及新增多名在職人員真諦所在,住房公積金支出增大指導。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3324.35萬元充分。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3311.83萬元進一步完善,比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元,增長25.01%競爭力;主要原因是經(jīng)費(fèi)增加調整推進;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元兩個角度入手,下降64.27%建強保護;主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)投入減少。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3324.35萬元生產效率。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3311.83萬元使命責任,比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元,增長25.01%使用;主要原因是經(jīng)費(fèi)增加合規意識;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元有效性,下降64.27%體製;主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)投入減少。
分功能科目看
1創新科技、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2233.14萬元服務延伸,主要用于在職人員工資福利支出及鎮(zhèn)政府日常經(jīng)費(fèi)開支;一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)0.96萬元具有重要意義,主要用于在職人員工資福利支出進一步;
2大部分、公共安全(類)武裝警察(款)45萬元,主要用于專職消防隊(duì)專用設(shè)備購置實際需求;公共安全(類)公安(款)161.33萬元解決方案,主要用于派出所在職人員工資福利支出;公共安全(類)司法(款)17.58萬元善謀新篇,主要用于司法系統(tǒng)人員工資福利支出增產;公共安全(類)其他公共安全支出(款)5萬元,主要用于相關(guān)日常經(jīng)費(fèi)開支方法;
3行動力、科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9萬元,主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費(fèi)穩中求進;
4統籌、文化體育與傳媒(類)文化(款)0.02萬元最深厚的底氣,主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費(fèi)協同控製;
5、社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)0.38萬元品質,主要用于在職人員購買基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用利用好;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)217.52萬元,主要用于離退休人員支出解決問題;社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)10.22萬元系列,主要用于特困人員生活補(bǔ)助;社會保障和就業(yè)(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)1.56萬元相互配合,主要用于在職人員購買其他社會保險(xiǎn)費(fèi)用慢體驗;
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)20萬元智能化,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)科技實力;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)8.66萬元,主要用于對相關(guān)人員的補(bǔ)助建設;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)0.17萬元重要的,主要用于相關(guān)項(xiàng)目辦公費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)37.8萬元姿勢,主要用于在職人員購買醫(yī)療保險(xiǎn)支出相互融合;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療救助(款)0.46萬元,主要用于生活困難人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出綠色化;
7不同需求、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)109萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入保持穩定;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)12.52萬元總之,主要用于城市公共設(shè)施電費(fèi)支出宣講活動;
8、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)122.56萬元工藝技術,主要用于農(nóng)田水利工程支出及村兩委干部工資福利開支等效率;農(nóng)林水(類)扶貧(款)220.09萬元,主要用于扶貧工作開支近年來;農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)10萬元講道理,主要用于基層村組織辦公費(fèi)用開支;
9技術先進、住房保障(類)住房改革支出(款)81.37萬元更多的合作機會,主要用于在職人員的住房公積金支出。
三認為、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為139.78萬元服務好,完成預(yù)算223.78萬元的62.46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為5.82萬元反應能力,完成預(yù)算5.82萬元的100%共謀發展;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為58.14萬元,完成預(yù)算142.14萬元的40.9%結構重塑;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為75.82萬元聽得懂,完成預(yù)算75.82萬元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求高質量發展,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支全方位,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比影響力範圍,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.13萬元大局,下降2.87%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加5.82萬元不合理波動,增長100%宣講手段;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.92萬元,下降35.45%前沿技術;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加21.97萬元基礎,增長40.81%。因公出國(境)費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要多種方式,經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)對外開放,臨時(shí)增加出境任務(wù);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是加強(qiáng)公車管理深入交流研討,合理安排公務(wù)車輛的使用資料,減少公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2017年新增多項(xiàng)業(yè)務(wù)工作關註度。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中橫向協同,因公出國(境)費(fèi)5.82萬元哪些領域,占4.16%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.14萬元不斷創新,占41.6%建立和完善;公務(wù)接待費(fèi)支出75.82萬元,占54.24%參與水平。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出5.82萬元大型。全年使用財(cái)政撥款安排鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位出國團(tuán)組3個(gè)、累計(jì)30人次明確相關要求。開支內(nèi)容包括:(1)參加2017年港澳投資環(huán)境推介會及社團(tuán)春茗活動(dòng)重要意義、澳門同鄉(xiāng)會年會等會議支出5.82萬元,主要用于住宿費(fèi)深化涉外、伙食費(fèi)體系、公雜費(fèi)等;(2)出國談判開展試點、工作磋商支出0萬元攜手共進;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.14萬元進一步,其中:公務(wù)用車購置支出為17.98萬元大部分,2017年公務(wù)用車購置數(shù)1輛強大的功能,主要包括鎮(zhèn)政府一般公務(wù)用車一臺實際需求;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出40.16萬元,2017年本鎮(zhèn)單位公務(wù)用車保有量為8輛的特性,主要用于日常辦公交流、公務(wù)出差、應(yīng)急工作等提供堅實支撐。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出75.82萬元還不大,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年信息化技術,本單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)發揮作用,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待1200次逐步顯現,接待人數(shù)共6000人銘記囑托。主要包括上級有關(guān)部門及同級別市局單位等。
四自動化裝置、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.27萬元示範,比上年增加96.79萬元,增長29.29%有很大提升空間。主要原因是:2017年設(shè)立專職消防隊(duì)運行好,購置消防車及消防專用設(shè)備費(fèi)用大首次;2017年加大了對扶貧項(xiàng)目的投資。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額65.889萬元部署安排,其中:政府采購貨物支出57.289萬元搖籃、政府采購服務(wù)支出8.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.889萬元推廣開來,占政府采購支出總額的100%深入,其中:授予小微企業(yè)合同金額65.889萬元,占政府采購支出總額的100%重要的。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日開展研究,本部門共有車輛8輛,其中相互融合,一般公務(wù)用車7輛(用于機(jī)要通信首要任務、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛不同需求、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛發展、其他用車1輛,其他用車主要是消防隊(duì)專用泡沫消防車支撐作用;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)日漸深入,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況同時。
2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作互動式宣講。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入模式。
二自動化、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出高品質。
三不折不扣、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四資源優勢、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央高效利用、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)估算、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)講理論。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)奮戰不懈、旅費(fèi)市場開拓、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)大大縮短、培訓(xùn)費(fèi)等支出要落實好。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)緊密相關,指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)先進技術、維修費(fèi)培訓、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)宣講手段、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出重要工具。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車配套設備、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車更優質。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出推進高水平。
五脫穎而出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)好宣講、郵電費(fèi)註入新的動力、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)雙重提升、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)事關全面、辦公用房水電費(fèi)表現明顯更佳、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)規模、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用穩定發展。
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