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2017年度臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府決算公開
  • 2018-08-24 10:38:00
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山政府網(wǎng)
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目       錄

 

第一部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

二不要畏懼、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一應用前景、收入支出決算總表

二創造更多、收入決算表

三、支出決算表

四堅持好、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五取得顯著成效、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七數據、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八創新的技術、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況

(一)部門主要職責(zé)

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府是行政單位。主要職責(zé):

1顯著、貫徹落實(shí)黨的路線快速增長、方針和政策,執(zhí)行國家法律占、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令高質量,制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)激發創作。

2前景、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育進行探討、培養(yǎng)落到實處、選拔、考核和監(jiān)督工作最新。

3產品和服務、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展體驗區、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)增多。

4、按規(guī)定權(quán)限和程序有望,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理進一步推進、城鎮(zhèn)管理、土地使用方案、拆遷和開發(fā)等工作應用的選擇,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作左右。

5背景下、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可靠保障,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目自然條件。

6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展開展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整互動互補,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移意向,促進(jìn)農(nóng)民增收意料之外,全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)文化價值。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育置之不顧、衛(wèi)生不斷完善、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)方便、救災(zāi)救助營造一處、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作知識和技能;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)取得顯著成效,組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)更加廣闊,開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)規劃,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

8可以使用、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)進入當下,指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作效高化,維護(hù)社會秩序新體系,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理創造,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作不難發現,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定設備製造。

9發展需要、負(fù)責(zé)社會建設(shè)有關(guān)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會工作管理;負(fù)責(zé)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作統(tǒng)籌顯示、考核等工作。

10效率和安、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃設計能力,做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作深入開展,組織實(shí)施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門更為一致、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作空間廣闊。

11至關重要、配合上級部門進(jìn)行廣海灣深水港口工程立項(xiàng)提供深度撮合服務、施工圖設(shè)計(jì)服務品質;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)工程中質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作的發生;進(jìn)行港口工程招投標(biāo)、驗(yàn)收等工作影響。

12新的動力、承擔(dān)法律規(guī)定的其它職責(zé)。

13發展契機、承辦市委像一棵樹、市政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求去突破,納入臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)能運用,本部門沒有下屬單位。本單位內(nèi)設(shè)十個(gè)正股級黨政機(jī)構(gòu)智能設備,分別是:黨政辦公室不可缺少、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務(wù)和社會保障辦公室特點、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室積極回應、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局又進了一步、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局多種場景、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、財(cái)政局規劃、港口建設(shè)辦公室擴大公共數據。

 

第二部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

 

 


 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

3324.35 

一帶動擴大、一般公共服務(wù)支出

22

2234.10 

二更加堅強、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

23

 

三性能、事業(yè)收入

3

 

三初步建立、國防支出

24

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四供給、公共安全支出

25

228.92 

五的方法、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

26

 

六進行探討、其他收入

6

 

六落到實處、科學(xué)技術(shù)支出

27

9.00 

……

7

 

七、文化體育與傳媒支出

28

0.02

 

8

 

八最新、社會保障和就業(yè)支出

29

229.69

 

9

 

九技術創新、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

30

67.09 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

31

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

32

121.52

 

12

 

十二持續向好、農(nóng)林水支出

33

352.65

 

13

 

……

34

 

 

14

 

十九習慣、住房保障支出

35

81.37

 

15

 

……

36

 

 

16

 

 

37

 

本年收入合計(jì)

17

3324.35 

本年支出合計(jì)

38

 3324.35

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

18

 

結(jié)余分配

39

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

19

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

40

 

 

20

 

 

41

 

總計(jì)

21

3324.35 

總計(jì)

42

 3324.35


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 


收入決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表


部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元


項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

3324.35

3324.35

 

 

 

 

 


201

一般公共服務(wù)支出

2234.10

2234.10

 

 

 

 

 


20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2233.14

2233.14

 

 

 

 

 


2010301

行政運(yùn)行

850.41

850.41

 

 

 

 

 


2010350

事業(yè)運(yùn)行

24.80

24.80

 

 

 

 

 


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1357.93

1357.93

 

 

 

 

 


20106

財(cái)政事務(wù)

0.96

0.96

 

 

 

 

 


2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

228.92

228.92

 

 

 

 

 


20401

武裝警察

45.00

45.00

 

 

 

 

 


2040103

消防

45.00

45.00

 

 

 

 

 


20402

公安

161.33

161.33

 

 

 

 

 


2040201

行政運(yùn)行

2.69

2.69

 

 

 

 

 


2040204

治安管理

129.6

129.6

 

 

 

 

 


2040205

國內(nèi)安全保衛(wèi)

29.04

29.04

 

 

 

 

 


20406

司法

17.58

17.58

 

 

 

 

 


2040604

基層司法業(yè)務(wù)

17.58

17.58

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 


206

科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 


20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 


2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 


207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 


20701

文化

0.02

0.02

 

 

 

 

 


2070109

群眾文化

0.02

0.02

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

229.69

229.69

 

 

 

 

 


20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.38

0.38

 

 

 

 

 


2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.38

0.38

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

217.52

217.52

 

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

217.52

217.52

 

 

 

 

 


20821

特困人員救助供養(yǎng)

10.22

10.22

 

 

 

 

 


2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

10.22

10.22

 

 

 

 

 


20827

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.56

1.56

 

 

 

 

 


2082702

財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.38

0.38

 

 

 

 

 


2082703

財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.19

1.19

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

67.09

67.09

 

 

 

 

 


21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

20.00

20.00

 

 

 

 

 


2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


21004

公共衛(wèi)生

8.66

8.66

 

 

 

 

 


2100499

其他公共衛(wèi)生支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 


21007

計(jì)劃生育事務(wù)

0.17

0.17

 

 

 

 

 


2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.80

37.80

 

 

 

 

 


2101101

行政單位醫(yī)療

23.31

23.31

 

 

 

 

 


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.49

14.49

 

 

 

 

 


21013

醫(yī)療救助

0.46

0.46

 

 

 

 

 


2101399

其他醫(yī)療救助支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

121.52

121.52

 

 

 

 

 


21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

109.00

 

 

 

 

 


2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

109.00

 

 

 

 

 


21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 


2120999

其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 


213

農(nóng)林水支出

352.65

352.65

 

 

 

 

 


21301

農(nóng)業(yè)

122.56

122.56

 

 

 

 

 


2130104

事業(yè)運(yùn)行

0.92

0.92

 

 

 

 

 


2130119

防災(zāi)救災(zāi)

79.70

79.70

 

 

 

 

 


2130152

對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

24.86

24.86

 

 

 

 

 


2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

17.09

17.09

 

 

 

 

 


21305

扶貧

220.09

220.09

 

 

 

 

 


2130599

其他扶貧支出

220.09

220.09

 

 

 

 

 


21307

農(nóng)村綜合改革

10.00

10.00

 

 

 

 

 


2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

81.37

81.37

 

 

 

 

 















注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況兩個角度入手。

 

支出決算表

                                                       公開03表

部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                    單位:萬元


項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

3324.35 

3103.13 

221.22 

 

 

 


201

一般公共服務(wù)支出

2234.10

2234.10

 

 

 

 


20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2233.14

2233.14

 

 

 

 


2010301

行政運(yùn)行

850.41

850.41

 

 

 

 


2010350

事業(yè)運(yùn)行

24.80

24.80

 

 

 

 


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1357.93

1357.93

 

 

 

 


20106

財(cái)政事務(wù)

0.96

0.96

 

 

 

 


2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

0.96

0.96

 

 

 

 


204

公共安全支出

228.92

228.92

 

 

 

 


20401

武裝警察

45.00

45.00

 

 

 

 


2040103

消防

45.00

45.00

 

 

 

 


20402

公安

161.33

161.33

 

 

 

 


2040201

行政運(yùn)行

2.69

2.69

 

 

 

 


2040204

治安管理

129.6

129.6

 

 

 

 


2040205

國內(nèi)安全保衛(wèi)

29.04

29.04

 

 

 

 


20406

司法

17.58

17.58

 

 

 

 


2040604

基層司法業(yè)務(wù)

17.58

17.58

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 


2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

 

 

 


206

科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 


20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 


2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 

 

 

 


207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

 

 

 

 


20701

文化

0.02

0.02

 

 

 

 


2070109

群眾文化

0.02

0.02

 

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

229.69

229.69

 

 

 

 


20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.38

0.38

 

 

 

 


2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.38

0.38

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

217.52

217.52

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

217.52

217.52

 

 

 

 


20821

特困人員救助供養(yǎng)

10.22

10.22

 

 

 

 


2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

10.22

10.22

 

 

 

 


20827

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.56

1.56

 

 

 

 


2082702

財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.38

0.38

 

 

 

 


2082703

財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.19

1.19

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

67.09

47.09

20.00

 

 

 


21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

20.00

 

20.00

 

 

 


2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

20.00

 

20.00

 

 

 


21004

公共衛(wèi)生

8.66

8.66

 

 

 

 


2100499

其他公共衛(wèi)生支出

8.66

8.66

 

 

 

 


21007

計(jì)劃生育事務(wù)

0.17

0.17

 

 

 

 


2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

0.17

0.17

 

 

 

 


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.80

37.80

 

 

 

 


2101101

行政單位醫(yī)療

23.31

23.31

 

 

 

 


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.49

14.49

 

 

 

 


21013

醫(yī)療救助

0.46

0.46

 

 

 

 


2101399

其他醫(yī)療救助支出

0.46

0.46

 

 

 

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

121.52

 

121.52

 

 

 


21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

 

109.00

 

 

 


2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

 

109.00

 

 

 


21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

12.52

 

12.52

 

 

 


2120999

其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

12.52

 

12.52

 

 

 


213

農(nóng)林水支出

352.65

272.95

79.70

 

 

 


21301

農(nóng)業(yè)

122.56

42.86

79.70

 

 

 


2130104

事業(yè)運(yùn)行

0.92

0.92

 

 

 

 


2130119

防災(zāi)救災(zāi)

79.70

 

79.70

 

 

 


2130152

對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

24.86

24.86

 

 

 

 


2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

17.09

17.09

 

 

 

 


21305

扶貧

220.09

220.09

 

 

 

 


2130599

其他扶貧支出

220.09

220.09

 

 

 

 


21307

農(nóng)村綜合改革

10.00

10.00

 

 

 

 


2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

10.00

10.00

 

 

 

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 

 

 

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 

 

 

 


2210201

住房公積金

81.37

81.37

 

 

 

 



注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況建強保護。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                單位:萬元


收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

3311.83 

一生產效率、一般公共服務(wù)支出

22

2234.10

2234.10

 

二使命責任、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

12.52 

二、外交支出

23

 

 

 

 

3

 

三使用、國防支出

24

 

 

 

 

4

 

四合規意識、公共安全支出

25

228.92 

228.92 

 

 

5

 

五、教育支出

26

 

 

 

 

6

 

六有效性、科學(xué)技術(shù)支出

27

9.00 

9.00 

 

 

7

 

七現場、文化體育與傳媒支出

28

0.02

0.02

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

29

229.69

229.69

 

 

9

 

九力量、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

30

67.09 

67.09

 

 

10

 

十我有所應、節(jié)能環(huán)保支出

31

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

32

121.52

109.00

12.52

 

12

 

十二深入實施、農(nóng)林水支出

33

352.65

352.65

 

 

13

 

……

34

 

 

 

 

14

 

十九至關重要、住房保障支出

35

81.37

81.37

 

 

15

 

……

36

 

 

 

本年收入合計(jì)

16

3324.35 

本年支出合計(jì)

37

3324.35 

3311.83 

12.52 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

17

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

38

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

18

 

 

39

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

19

 

 

40

 

 

 

 

20

 

 

41

 

 

 

總計(jì)

21

3324.35 

總計(jì)

42

3324.35 

3311.83 

12.52 


注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開05表


部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府

 

 

單位:萬元


項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

3311.83 

3103.13 

208.70 


201

一般公共服務(wù)支出

2234.10

2234.10

 


20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2233.14

2233.14

 


2010301

行政運(yùn)行

850.41

850.41

 


2010350

事業(yè)運(yùn)行

24.80

24.80

 


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

1357.93

1357.93

 


20106

財(cái)政事務(wù)

0.96

0.96

 


2010699

其他財(cái)政事務(wù)支出

0.96

0.96

 


204

公共安全支出

228.92

228.92

 


20401

武裝警察

45.00

45.00

 


2040103

消防

45.00

45.00

 


20402

公安

161.33

161.33

 


2040201

行政運(yùn)行

2.69

2.69

 


2040204

治安管理

129.6

129.6

 


2040205

國內(nèi)安全保衛(wèi)

29.04

29.04

 


20406

司法

17.58

17.58

 


2040604

基層司法業(yè)務(wù)

17.58

17.58

 


20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

 


2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 


206

科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 


20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 


2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

9.00

9.00

 


207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

 


20701

文化

0.02

0.02

 


2070109

群眾文化

0.02

0.02

 


208

社會保障和就業(yè)支出

229.69

229.69

 


20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

0.38

0.38

 


2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

0.38

0.38

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

217.52

217.52

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

217.52

217.52

 


20821

特困人員救助供養(yǎng)

10.22

10.22

 


2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

10.22

10.22

 


20827

財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.56

1.56

 


2082702

財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.38

0.38

 


2082703

財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.19

1.19

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

67.09

47.09

20.00


21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

20.00

 

20.00


2100399

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

20.00

 

20.00


21004

公共衛(wèi)生

8.66

8.66

 


2100499

其他公共衛(wèi)生支出

8.66

8.66

 


21007

計(jì)劃生育事務(wù)

0.17

0.17

 


2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

0.17

0.17

 


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.80

37.80

 


2101101

行政單位醫(yī)療

23.31

23.31

 


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

14.49

14.49

 


21013

醫(yī)療救助

0.46

0.46

 


2101399

其他醫(yī)療救助支出

0.46

0.46

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

109.00

 

109.00


21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

 

109.00


2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

109.00

 

109.00


213

農(nóng)林水支出

352.65

272.95

79.70


21301

農(nóng)業(yè)

122.56

42.86

 


2130104

事業(yè)運(yùn)行

0.92

0.92

 


2130119

防災(zāi)救災(zāi)

79.70

 

79.70


2130152

對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

24.86

24.86

 


2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

17.09

17.09

 


21305

扶貧

220.09

220.09

 


2130599

其他扶貧支出

220.09

220.09

 


21307

農(nóng)村綜合改革

10.00

10.00

 


2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

10.00

10.00

 


221

住房保障支出

81.37

81.37

 


22102

住房改革支出

81.37

81.37

 


2210201

住房公積金

81.37

81.37

 



注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況效果。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                     單位:萬元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

2087.43 

302

商品和服務(wù)支出

364.29 


30101

  基本工資

368.20 

30201

  辦公費(fèi)

79.10 


30102

  津貼補(bǔ)貼

731.15 

30202

  印刷費(fèi)

8.20 


30103

  獎(jiǎng)金

147.44 

30203

  咨詢費(fèi)

 


30104

  其他社會保障繳費(fèi)

79.84 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 


30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

38.23 

30205

  水費(fèi)

3.25 


30107

  績效工資

 

30206

  電費(fèi)

68.64 


30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

162.29 

30207

  郵電費(fèi)

 


30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 


30199

  其他工資福利支出

560.29 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 


303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

588.42 

30211

  差旅費(fèi)

3.59 


30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

5.82 


30302

  退休費(fèi)

262.87 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 


30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 


30304

  撫恤金

 

30215

  會議費(fèi)

28.35 


30305

  生活補(bǔ)助

102.78 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

10.90 


30306

  救濟(jì)費(fèi)

38.02 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

70.48 


30307

  醫(yī)療費(fèi)

33.20 

30218

  專用材料費(fèi)

 


30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 


30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

44.45 

30225

  專用燃料費(fèi)

 


30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

17.09 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 


30311

  住房公積金

81.37 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

5.00 


30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

11.93 


30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 


30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

40.16 


30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

18.07 


30399

  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

8.66 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 


 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

10.80 


 

 

 

310

其他資本性支出

62.98 


 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 


 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購置

 


 

 

 

31003

  專用設(shè)備購置

5.00 


 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 


 

 

 

31006

  大型修繕

 


 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 


 

 

 

31008

  物資儲備

 


 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 


 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 


 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 


 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 


 

 

 

31013

  公務(wù)用車購置

17.98 


 

 

 

31019

  其他交通工具購置

40.00 


 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 


 

 

 

31099

  其他資本性支出

 


 

 

 

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 


 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 


 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 


 

 

 

30499

  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 


 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 


 

 

 

30707

  國外債務(wù)付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

  贈(zèng)與

 


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

2675.86 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

427.27



注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況有所應。

 

 

 

 

 

 

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表



部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元


2017年度預(yù)算數(shù)

2017年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

223.78

5.82

142.14

17.98

124.16

75.82

139.78

5.82

58.14

17.98

40.16

75.82























注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表


部門:臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元


項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

 

12.52

12.52 

 

12.52

 


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

 

12.52

12.52 

 

12.52

 


21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

12.52

12.52 

 

12.52

 


2120999

其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

 

12.52

12.52 

 

12.52

 



注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況合作關系。

 

第三部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

一著力提升、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入3324.35萬元,其中本年收入3324.35萬元傳遞。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入3324.35萬元融合,比上年決算數(shù)增加640.03萬元,增長23.84%相關性。主要原因:經(jīng)費(fèi)增加完成的事情。

(二)年度支出總體情況

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3324.35萬元,其中本年支出3324.35萬元穩定。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出2234.10萬元改造層面,主要用于行政運(yùn)行、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出等優勢與挑戰,比上年決算數(shù)增加738.68萬元經驗分享,增長49.4%解決方案,主要原因是2017年新增多名公務(wù)員、事干系列、合同工作用,用于發(fā)放工資福利的相關(guān)費(fèi)用增多。

2. 公共安全(類)支出228.92萬元空間載體,主要用于治安管理高質量、國內(nèi)安全保衛(wèi)相對簡便、消防重要組成部分、基層司法業(yè)務(wù)等支出,比上年決算數(shù)增加200.6萬元合作,增長708.31%勃勃生機,主要原因是2017年赤溪鎮(zhèn)設(shè)置了專職消防隊(duì),而且加大了對公安治安管理經(jīng)費(fèi)的投入極致用戶體驗,因此支出較多提供有力支撐。

3.科學(xué)技術(shù)(類)支出9萬元,主要用于日常辦公費(fèi)建議,比上年決算數(shù)減少164萬元品率,下降94.8%,主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費(fèi)投入不斷發展。

4.文化體育與傳媒(類)支出0.02萬元積極影響,主要用于日常辦公費(fèi),比上年決算數(shù)減少0.22萬元緊密協作,下降91.67%越來越重要,主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費(fèi)投入。

5.社會保障和就業(yè)(類)支出229.69萬元發揮重要作用,主要用于離退休人員支出和在職人員購買社會保險(xiǎn)支出等醒悟,比上年決算數(shù)減少143.94萬元,下降38.53%高質量,主要原因是減少在該類別列支扶貧類別救濟(jì)費(fèi)也逐步提升。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出67.09萬元,主要用于在職人員購買醫(yī)療保險(xiǎn)支出註入了新的力量、基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)開支等不可缺少,比上年決算數(shù)減少84.45萬元,下降55.73%特點,主要原因是減少該類別經(jīng)費(fèi)投入積極回應。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出121.52萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入和城市公共設(shè)施電費(fèi)支出凝聚力量,比上年決算數(shù)減少14.52萬元有所提升,下降10.67%,主要原因是2017年度公共設(shè)施電費(fèi)開支減少。

8. 農(nóng)林水(類)支出352.65萬元先進水平,主要用于農(nóng)田水利工程支出便利性、村兩委干部工資福利開支、基層村組織辦公費(fèi)用開支重要平臺、扶貧工作開支等深刻認識,比上年決算數(shù)增加90.07萬元,增長34.3%應用提升,主要原因是2017年增大對扶貧工作經(jīng)費(fèi)的投入主動性。

9. 住房保障(類)支出81.37萬元,主要支出項(xiàng)目為在職人員的住房公積金支出發展的關鍵,比上年決算數(shù)增加17.82萬元道路,增長28.05%,主要原因是2017年住房公積金調(diào)整以及新增多名在職人員真諦所在,住房公積金支出增大指導。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3324.35萬元充分。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3311.83萬元進一步完善,比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元,增長25.01%競爭力;主要原因是經(jīng)費(fèi)增加調整推進;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元兩個角度入手,下降64.27%建強保護;主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)投入減少。

(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3324.35萬元生產效率。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3311.83萬元使命責任,比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元,增長25.01%使用;主要原因是經(jīng)費(fèi)增加合規意識;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元有效性,下降64.27%體製;主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)投入減少。

分功能科目看

1創新科技、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2233.14萬元服務延伸,主要用于在職人員工資福利支出及鎮(zhèn)政府日常經(jīng)費(fèi)開支;一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)0.96萬元具有重要意義,主要用于在職人員工資福利支出進一步;

2大部分、公共安全(類)武裝警察(款)45萬元,主要用于專職消防隊(duì)專用設(shè)備購置實際需求;公共安全(類)公安(款)161.33萬元解決方案,主要用于派出所在職人員工資福利支出;公共安全(類)司法(款)17.58萬元善謀新篇,主要用于司法系統(tǒng)人員工資福利支出增產;公共安全(類)其他公共安全支出(款)5萬元,主要用于相關(guān)日常經(jīng)費(fèi)開支方法;

3行動力、科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)9萬元,主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費(fèi)穩中求進;

4統籌、文化體育與傳媒(類)文化(款)0.02萬元最深厚的底氣,主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費(fèi)協同控製;

5、社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)0.38萬元品質,主要用于在職人員購買基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用利用好;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)217.52萬元,主要用于離退休人員支出解決問題;社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)10.22萬元系列,主要用于特困人員生活補(bǔ)助;社會保障和就業(yè)(類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)1.56萬元相互配合,主要用于在職人員購買其他社會保險(xiǎn)費(fèi)用慢體驗;

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)20萬元智能化,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)科技實力;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)8.66萬元,主要用于對相關(guān)人員的補(bǔ)助建設;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)0.17萬元重要的,主要用于相關(guān)項(xiàng)目辦公費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)37.8萬元姿勢,主要用于在職人員購買醫(yī)療保險(xiǎn)支出相互融合;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療救助(款)0.46萬元,主要用于生活困難人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出綠色化;

7不同需求、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)109萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入保持穩定;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)12.52萬元總之,主要用于城市公共設(shè)施電費(fèi)支出宣講活動;

8、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)122.56萬元工藝技術,主要用于農(nóng)田水利工程支出及村兩委干部工資福利開支等效率;農(nóng)林水(類)扶貧(款)220.09萬元,主要用于扶貧工作開支近年來;農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)10萬元講道理,主要用于基層村組織辦公費(fèi)用開支;

9技術先進、住房保障(類)住房改革支出(款)81.37萬元更多的合作機會,主要用于在職人員的住房公積金支出。

三認為、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為139.78萬元服務好,完成預(yù)算223.78萬元的62.46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為5.82萬元反應能力,完成預(yù)算5.82萬元的100%共謀發展;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為58.14萬元,完成預(yù)算142.14萬元的40.9%結構重塑;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為75.82萬元聽得懂,完成預(yù)算75.82萬元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求高質量發展,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支全方位,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比影響力範圍,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.13萬元大局,下降2.87%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加5.82萬元不合理波動,增長100%宣講手段;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.92萬元,下降35.45%前沿技術;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加21.97萬元基礎,增長40.81%。因公出國(境)費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要多種方式,經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)對外開放,臨時(shí)增加出境任務(wù);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是加強(qiáng)公車管理深入交流研討,合理安排公務(wù)車輛的使用資料,減少公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2017年新增多項(xiàng)業(yè)務(wù)工作關註度。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中橫向協同,因公出國(境)費(fèi)5.82萬元哪些領域,占4.16%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.14萬元不斷創新,占41.6%建立和完善;公務(wù)接待費(fèi)支出75.82萬元,占54.24%參與水平。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出5.82萬元大型。全年使用財(cái)政撥款安排鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位出國團(tuán)組3個(gè)、累計(jì)30人次明確相關要求。開支內(nèi)容包括:(1)參加2017年港澳投資環(huán)境推介會及社團(tuán)春茗活動(dòng)重要意義、澳門同鄉(xiāng)會年會等會議支出5.82萬元,主要用于住宿費(fèi)深化涉外、伙食費(fèi)體系、公雜費(fèi)等;(2)出國談判開展試點、工作磋商支出0萬元攜手共進;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.14萬元進一步,其中:公務(wù)用車購置支出為17.98萬元大部分,2017年公務(wù)用車購置數(shù)1輛強大的功能,主要包括鎮(zhèn)政府一般公務(wù)用車一臺實際需求;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出40.16萬元,2017年本鎮(zhèn)單位公務(wù)用車保有量為8輛的特性,主要用于日常辦公交流、公務(wù)出差、應(yīng)急工作等提供堅實支撐。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出75.82萬元還不大,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年信息化技術,本單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)發揮作用,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待1200次逐步顯現,接待人數(shù)共6000人銘記囑托。主要包括上級有關(guān)部門及同級別市局單位等。

四自動化裝置、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.27萬元示範,比上年增加96.79萬元,增長29.29%有很大提升空間。主要原因是:2017年設(shè)立專職消防隊(duì)運行好,購置消防車及消防專用設(shè)備費(fèi)用大首次;2017年加大了對扶貧項(xiàng)目的投資。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額65.889萬元部署安排,其中:政府采購貨物支出57.289萬元搖籃、政府采購服務(wù)支出8.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.889萬元推廣開來,占政府采購支出總額的100%深入,其中:授予小微企業(yè)合同金額65.889萬元,占政府采購支出總額的100%重要的。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日開展研究,本部門共有車輛8輛,其中相互融合,一般公務(wù)用車7輛(用于機(jī)要通信首要任務、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛不同需求、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛發展、其他用車1輛,其他用車主要是消防隊(duì)專用泡沫消防車支撐作用;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)日漸深入,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況同時。

2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作互動式宣講。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入模式。

二自動化、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出高品質。

三不折不扣、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四資源優勢、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央高效利用、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)估算、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)講理論。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)奮戰不懈、旅費(fèi)市場開拓、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)大大縮短、培訓(xùn)費(fèi)等支出要落實好。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)緊密相關,指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)先進技術、維修費(fèi)培訓、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)宣講手段、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出重要工具。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車配套設備、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車更優質。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出推進高水平。

五脫穎而出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)好宣講、郵電費(fèi)註入新的動力、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)雙重提升、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)事關全面、辦公用房水電費(fèi)表現明顯更佳、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)規模、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用穩定發展。

 

 

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