一的特點、2014年財政決算
2014年我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領導下和上級部門的指導下重要的,在稅務部門及有關單位我有所應,村委會的大力支持和緊密配合下全方位,全面貫徹落實科學發(fā)展觀,按照市委市政府的決策部署,認真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第四次會議通過的財政預算,進一步深化財政稅收體制改革,強化稅收征管信息化,努力培植稅源方式之一,多渠道籌集資金生動,增加財政收入,優(yōu)化財政支出結構創新能力,加強財政管理監(jiān)督力度新品技,整頓和規(guī)范財政秩序,努力完成了我鎮(zhèn)十五屆人大第四次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務求得平衡,實現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標紮實做。
(一)鎮(zhèn)級財政一般預算收入(市庫)完成情況
2014年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入(市庫)10030萬元,與上年基本持平至關重要。其中:
1提供深度撮合服務、國稅收入568萬元,比上年減少63萬元的發生,增長-11.1%組成部分。
2、地稅收入9462萬元新的動力,比上年的9383萬元增加79萬元的過程中,增長0.84%。
(二)財政收支結余情況
2014年我鎮(zhèn)財政收入4322萬元廣泛關註,比上年的3934萬元增加388萬元促進進步。2014年我鎮(zhèn)財政總支出4295萬元,比上年的4023萬元增加支出272萬元優勢領先。財政預算執(zhí)行結果迎來新的篇章,收支相抵,年終結余27萬元。
2014年財政收入主要項目
1薄弱點、預算內資金收入:3230萬元
2協調機製、預算外資金收入:1092萬元
以上合計:4322萬元。
2014年財政支出主要項目
1形勢、一般公共服務支出:948萬元實踐者。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:1961萬元約定管轄。
3數據、農林水事務支出:506萬元。
4大幅拓展、公共安全支出:216萬元發行速度。
5、社會保障支出:302萬元與時俱進。
6性能、人口與計劃生育事務支出:282萬元。
7綜合運用、其他事務支出:80萬元供給。
以上支出合計4295萬元。
各位代表實事求是,2014年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況良好進行探討,財政收入與經濟發(fā)展狀況基本相適應,鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領導班子帶頭貫徹中央八項規(guī)定服務水平,進一步壓縮行政運營方面開支最新。在能夠保障政府機關正常運作的前提下,積極向上級各部門爭取資金進行了一系列的民生工程投入處理方法。當年投入近2000萬元開展了田頭大道改造工程重要作用、田頭圩、赤溪圩沿河路砌石欄桿等大小工程近60件習慣,使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設面貌煥然一新充足。得到上級領導的好評并作為典型經驗進行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題導向作用,一是招商引資項目難以引進及當地企業(yè)發(fā)展較慢方案,二是財政收支矛盾日益增大,主要是實行新財政體制后我鎮(zhèn)稅收分成比例下降十大行動,財政收入減少左右,但與此同時各項事業(yè)開支逐年增加,城鎮(zhèn)建設和水利工程投入增加綜合措施,財政供養(yǎng)人員過多可靠保障,還有政策因素的影響自然條件,已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要原因。三是稅收缺乏新的增長點開展,但是每年仍然承擔13%左右的增長任務互動互補,已經幾乎達到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中仍引起高度的重視和加大工作力度意向,努力加以研究解決意料之外。
二、2015年財政預算草案
本年度按照市委市政府提出的財政收入目標下達我鎮(zhèn)財政稅收入任務發展空間,結合我鎮(zhèn)財政的實際進一步推進財政體制改革效果,加強財稅征管、確保財政收入穩(wěn)定增長足了準備,繼續(xù)執(zhí)行財政政策合作關系,大力組織財政收入,加大預算約束深刻內涵,提高資金的使用效益傳遞,確保財政收支平衡,經人民政府研究:
(一)鎮(zhèn)級財政一般預算收入(市庫)完成目標
2015年預計我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入(市庫)11334萬元深入闡釋,比去年的10030萬元增收1304萬元相關性,增長13%。其中:
1提高、國稅收入624萬元可以使用,比去年的578萬元增收46萬元進入當下,增長8%紮實。
2、地稅收入11334萬元新體系,比上年的9462萬元增收1872萬元投入力度,增長18.7%。
(二)財政收支結余情況
2015年我鎮(zhèn)財政收入4250萬元不難發現,比上年的4322萬元減少72萬元貢獻法治。2014年我鎮(zhèn)財政總支出4230萬元,比上年的4295萬元減少支出65萬元發展需要。財政預算執(zhí)行結果攻堅克難,收支相抵,年終結余20萬元顯示。
2014年財政預算收入主要項目
1雙向互動、預算內資金收入:3180萬元
2、預算外資金收入:1070萬元
以上合計:4250萬元設計能力。
2015年財政預算支出主要項目
1品牌、一般公共服務支出:987萬元深入開展。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:1739萬元等形式。
3建議、農林水事務支出:565萬元。
4相貫通、公共安全支出:220萬元不斷發展。
5、社會保障支出:326萬元自動化方案。
6集成、人口與計劃生育事務支出:308萬元。
7互動講、其他事務支出:85萬元穩定性。
以上支出合計4230萬元。
三過程中、深入學習貫徹落實黨的十八大精神去突破,強化財稅管理,狠抓增收節(jié)支達到,努力完成2015年財政預算任務
全面貫徹落實科學發(fā)展觀智能設備,解放思想,干事創(chuàng)業(yè)蓬勃發展,確保我鎮(zhèn)經濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標特點,確保2015年財政預算任務的全面完成,我們將重點抓好以下幾項工作:
(一)搶抓機遇重要性、開拓稅源又進了一步、增加財稅收入
堅定落實中共赤溪鎮(zhèn)第六屆代表大會和本次人大例會提出的奮斗目標,實現(xiàn)今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務多元化服務體系,抓住國華臺電一規劃、二期機組投入運行和臺山核電第一期加緊建設的機遇,以及廣海灣填海工程施工的有利時機深度,努力加大招商引資力度帶動擴大,務求實現(xiàn)招商引資新突破,想方設法發(fā)展各類型企業(yè)開拓創新,增強鎮(zhèn)級企業(yè)實力持續發展。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源,加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展促進善治。同時不斷優(yōu)化農業(yè)生產結構擴大,扶持種糧大戶,加速“三高”農業(yè)的發(fā)展實事求是,培植新稅源保障性,保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長帶動產業發展。
(二)加強財稅收入管理工作,確保全年預算任務圓滿完成十分落實。
要抓好稅收重點倍增效應,努力拓展地方稅源的空間,一是密切聯(lián)系稅務部門製造業,加大社會綜合治稅力度優化服務策略,加強稅法宣傳,增強公民依法納稅的自覺性和責任感發展基礎,積極協(xié)調兩個角度入手、配合、監(jiān)督稅務部門依法征管同期,嚴厲打擊各種偷生產效率、逃騙稅行為,嚴格依法征稅效果,做到應征盡收使用;二是加強預算收入執(zhí)行情況分析工作,及時發(fā)現(xiàn)在預算執(zhí)行過程中存在的問題密度增加,督促預算收入依時足額入庫有效性,確保收入的增長;三是加強對非稅收入管理機遇與挑戰,加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度廣泛關註;四是堅持預算平衡原則,量入為出集成技術,繼續(xù)加強預算管理就能壓製,嚴格控制一般性支出,制止鋪張浪費發展空間,講求實效效果,擴大理財范圍,確保預算任務圓滿完成足了準備。
(三)加大財政監(jiān)管力度,提高財政工作水平著力提升。
一是繼續(xù)認真貫徹落實黨中央深刻內涵、國務院有關依法行政、依法理財的精神重要的作用,切實加強財政監(jiān)督管理貢獻,完善監(jiān)督體系,健全監(jiān)督機制穩中求進。認真規(guī)范資金收支的管理統籌,嚴格控制各項支出最深厚的底氣,堅持厲行節(jié)約,反對奢侈浪費振奮起來,壓縮非生產性開支品質,力爭經費開支保持在上年度水平、確保收支平衡深入各系統。二是逐步推行更為先進的結算中心和零戶統(tǒng)管管理辦法解決問題,提高會計工作質量和管理水平;繼續(xù)貫徹落實各項財政法規(guī)作用,加強會計基礎工作相互配合,提高會計信息質量;繼續(xù)鞏固“收支兩條線”管理工作成果著力增加,加強會計監(jiān)督智能化。三是積極推進預算管理改革,進一步細化預算編制工作處理,使財政預算更加科學合理合作。
各位代表,赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期助力各業,我們堅信極致用戶體驗,在黨的十八大精神的指導下,在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領導下應用,在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下建議,認真落實本次大會的各項決議,圍繞全鎮(zhèn)經濟工作大局相貫通,進一步解放思想不斷發展,與時俱進,干事創(chuàng)業(yè)自動化方案,努力完成各項工作任務緊密協作,為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出新的更大的貢獻。
以上報告線上線下,請予審議發揮重要作用。
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