目 錄
第一部分 臺山市供銷合作聯(lián)社概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三溝通機製、支出決算表
四生產能力、財政撥款收入支出決算總表
五標準、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七堅持好、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八即將展開、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市供銷合作聯(lián)社概況
(一)部門主要職責
(1)貫徹執(zhí)行國家、省和地方各級黨委特性、人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針傳承、政策和法規(guī),研究制訂和實施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施建言直達,指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展多種。(2)行使政府授予的職權(quán),對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進行組織充分發揮、儲備發展成就、供應(yīng);對廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織重要方式、協(xié)調(diào)開展面對面、管理;對全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進行管理指導(dǎo)模式;對全市防汛救災(zāi)物資進行組織自動化、儲備互動互補、供應(yīng)發揮重要帶動作用;對全市軍需用煤等有關(guān)物資進行組織供應(yīng)。(3)參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系意料之外,大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)文化價值,推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),改善農(nóng)村消費環(huán)境置之不顧,開拓農(nóng)村市場不斷完善,擴大內(nèi)需,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展方便。(4)參與中華全國供銷合作總社基礎上、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關(guān)活動。(5)代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外應用領域、國內(nèi)外合作經(jīng)濟活動保持競爭優勢。(6)行使本級社有資產(chǎn)的所有權(quán)和管理權(quán),負責監(jiān)督管理和運營發展機遇,確保社有資產(chǎn)保值增值長效機製,依法維護供銷合作聯(lián)社的合法權(quán)益。(7)履行教育培訓(xùn)職能全技術方案,充分利用現(xiàn)有教育平臺分享,加強政治思想建設(shè)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作共享。(8)承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項方式之一。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求生動,納入我市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報范圍的單位共1個,是社本級預(yù)算單位創新能力。本部門沒有下屬預(yù)算單位引人註目。
第二部分 臺山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表
第三部分 臺山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市供銷合作聯(lián)社2016年度總收入682.47萬元溝通機製,其中本年收入682.47萬元好宣講。具體情況如下:
1.財政撥款收入682.46萬元,比上年決算數(shù)增加87.47萬元領先水平,增長14.70%。主要原因:一是2016年度編制實有人數(shù)增多,增加了本年度的人員經(jīng)費和行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費戰略布局;二是經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級專項資金增加85.91萬元品牌。
2.其他收入0.01萬元,比上年決算數(shù)減少0.03萬元更為一致,增下降75% %等形式。主要原因:我社資金流動較快,銀行利息減少研究與應用。
(二)年度支出總體情況
臺山市供銷合作聯(lián)社2016年度總支出682.46萬元飛躍,其中本年支出682.46萬元。具體情況如下:
1. 國防(類)支出11萬元全面協議,主要支出項目是駐地方解放軍91024部隊燃料補貼重要部署,比上年決算數(shù)減少40萬元,下降78.43%工具,主要原因是經(jīng)與地方部隊協(xié)商智慧與合力,減小部分燃料的補助支出。
2.教育(類)支出30萬元重要的角色,主要支出項目是市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費開放要求,比上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%平臺建設,主要原因是市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)水平保持平穩(wěn)服務機製。
3. 社會保障和就業(yè)(類)支出169.66萬元,主要支出項目是離退休人員離退休費和撫恤金推動並實現,比上年決算數(shù)減少20.57萬元薄弱點,下降10.78%,主要原因是減少了2016年度離退休人員人數(shù)。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出3.19萬元積極性,主要支出項目是在職人員的醫(yī)療補助奮勇向前,比上年決算數(shù)增加3.19萬元,增長100%實施體系,主要原因是2016年度調(diào)整支出科目組建,將在職人員的醫(yī)療補助劃分在此項目中支出。
5.商品服務(wù)業(yè)等(類)支出438.49萬元效果較好,主要支出項目是商品和服務(wù)支出(包括辦公費重要的意義、印刷費、咨詢費等多個領域、手續(xù)費再獲、水費、電費促進善治、郵電費擴大、差旅費、維修(護)費發揮效力、會議費新格局、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費工會經(jīng)費安全鏈、公務(wù)用車運行維護費顯示、其他商品和服務(wù)支出),在職人員的工資福利支出和中央真正做到、市級經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項資金等科普活動,比上年決算數(shù)增加142.47萬元,增長48.13%習慣,主要原因是2016年度經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級專項資金增加充足。
6.住房保障(類)支出22.12萬元,主要支出項目是在職人員的積極性、機關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼,比上年決算數(shù)增加2.38萬元至關重要,增長12.06%不久前,主要原因是2016年度在職人員和機關(guān)雇員的工資增長,繳費基數(shù)增大提升行動,繳納的住房公積金和購房補貼增加能力建設。
7.糧油物資儲備(類)支出8萬元,主要支出項目是防洪物資專項補貼研究進展,比上年決算數(shù)減少0萬元無障礙,下降0%,主要原因是與上年支出保持平穩(wěn)。
二認為、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市供銷合作聯(lián)社2016年度財政撥款收入合計682.46萬元系統。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入682.46萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加239.86萬元重要意義,增長54.19 %交流等;主要原因一是今年的離退休人員離退休費及在職人員的社保費沒有納入預(yù)算范圍,二是經(jīng)上級有關(guān)部門批準追加2015年江門級新網(wǎng)工程15萬元規劃、2016年江門級產(chǎn)銷對接項目16.5萬元提高、2015年中央級新網(wǎng)工程55萬。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市供銷合作聯(lián)社2016年度財政撥款支出合計682.46萬元適應性。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出682.46萬元堅實基礎,比年初預(yù)算數(shù)增加239.86萬元,增長54.19 %重要作用;主要原因一是今年的離退休人員離退休費及在職人員的社保費沒有納入預(yù)算范圍深入闡釋,二是經(jīng)上級有關(guān)部門批準追加2015年江門級新網(wǎng)工程15萬元、2016年江門級產(chǎn)銷對接項目16.5萬元完成的事情、2015年中央級新網(wǎng)工程55萬物聯與互聯。
分功能科目看,國防(類)其他國防支出(款)11萬元改造層面,主要用于駐地方解放軍91024部隊燃料補貼供給;教育(類)教育費附加安排的支出(款)30萬元,主要用于市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費經驗分享;社會保障和就業(yè)(類)財政對社會保險基金的補助(款)0.12萬元解決方案,主要用于在職人員的工傷和醫(yī)療保險;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)169.54萬元有力扭轉,主要用于離退休人員離退休費和撫恤金上高質量;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)3.19萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療補助廣度和深度;商品服務(wù)業(yè)等(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)438.49萬元深入交流,主要用于商品和服務(wù)支出,包括辦公費加強宣傳、印刷費臺上與臺下、水費、電費技術發展、電話費集聚效應、網(wǎng)絡(luò)費、郵政速遞費重要手段、會議費互動講、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等和在職人員的工資福利支出和中央、市級經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項資金(2015年臺山級產(chǎn)銷對接項目40萬元過程中、2015年江門級新網(wǎng)工程15萬元去突破、2016年江門級產(chǎn)銷對接項目16.5萬元、2015年中央級新網(wǎng)工程55萬和2016年臺山級產(chǎn)銷對接項目40萬元)重要部署;住房保障(類)住房改革支出(款)22.12萬元緊密協作,主要用于在職人員、機關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補貼線上線下;糧油物資儲備(類)物資事務(wù)(款)8萬元發揮重要作用,主要支出項目是防洪物資專項補貼。
三數據顯示、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市供銷合作聯(lián)社2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.7萬元高質量,完成預(yù)算7.26萬元的78.51%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元記得牢;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.81萬元註入了新的力量,完成預(yù)算5.08萬元的94.69%;公務(wù)接待費支出決算為0.89萬元更多可能性,完成預(yù)算2.18萬元的40.83%去創新。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支緊迫性,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約結構。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.45萬元高效,增長75.38 %溝通協調。其中:因公出國(境)費支出與上年持平,都為0萬元體系;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加1.56萬元保障性,增長48 %;公務(wù)接待費支出決算增加0.89萬元責任製,增長100 %十分落實。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是本年度公務(wù)用車運行維護費按照市財政規(guī)定公務(wù)用車為47000元/輛/年,租車費為500元/人/年計算促進善治,年度預(yù)算增加擴大;公務(wù)接待費支出增加的主要原因是上年度沒有公務(wù)接待,今年嚴格按照接待標注及上級單位和相關(guān)單位的來訪公文進行日常機關(guān)公務(wù)接待發揮效力。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元明顯;公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.81萬元安全鏈,占84.39%;公務(wù)接待費支出0.89萬元,占15.61%真正做到。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元集聚。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.81萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元調整推進,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛狀況,無購置計劃;公務(wù)用車運行及維護支出4.81萬元機製,2016年局社機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛全過程,主要用于用于機要通信、應(yīng)急工作探討。
3.公務(wù)接待費支出0.89萬元不負眾望,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年調解製度,社機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個精準調控,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待9次應用的因素之一,接待人數(shù)共140人解決。主要包括日常機關(guān)公務(wù)接待。
四敢於監督、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.05萬元幅度,比上年增加16.11 萬元, 增長73.43%更合理。主要原因是:我社自建設(shè)至今年代久遠適應能力,環(huán)境設(shè)施與硬件設(shè)備較為陳舊,在設(shè)施的維護與更換上支出增加各方面,并且由于我社編制內(nèi)在職人員不斷增加防控,辦公經(jīng)費也相應(yīng)提高。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購經(jīng)財政批準新增支出總額1.48萬元適應性,屬政府采購貨物支出1.48萬元堅實基礎。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛重要作用,其中等地,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)尤為突出;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)規定,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況進行部署。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作責任。
第四部分 名詞解釋
一應用情況、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二組建、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入表現。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入深刻變革。
四結論、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”質生產力、“經(jīng)營收入”等以外的收入適應性強。主要是非本級財政撥款、存款利息收入處理、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等建設。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成助力各行、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金前來體驗。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)確定性、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出更加廣闊。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央講故事、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定非常完善,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費全面革新。(1)因公出國(境)費作用,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費行業分類、伙食補助費技術特點、雜費、培訓(xùn)費等支出發展邏輯。(2)公務(wù)用車購置及運行費凝聚力量,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費聽得進、維修費新的力量、過路過橋費、保險費各項要求、安全獎勵費用等支出更高要求。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車新技術、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車學習。(3)公務(wù)接待費結構重塑,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出聽得懂。
八應用優勢、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費全方位、郵電費高效節能、差旅費、會議費大局、福利費新創新即將到來、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費有序推進、辦公用房水電費設施、取暖費、物業(yè)管理費堅定不移、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用組合運用。
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